同學你好:若果當時收托費是怎么入得張,托費一般含保育費還有伙食費,入賬是有沒有區(qū)分,如果當時入賬直接全部確認收入了,那就應該沖收入。
老師,您好,現(xiàn)在有一個實務(wù)需要咨詢!具體業(yè)務(wù):公司是建筑施工企業(yè),3月份新增一項業(yè)務(wù),買賣水泥,我公司向水泥廠買進水泥,然后,銷售給合作的施工單位,不是主營業(yè)務(wù),我公司不存在庫存,水泥發(fā)貨由水泥廠直接運單施工單位。2021年4-5月31日,購進水泥,價款600萬元,已收到發(fā)票450萬元并付款(不含稅金額)。水泥已全部移交給施工單位,有移交清單,現(xiàn)在只收到施工單位226萬元,票已開。增值稅稅率13%,賬務(wù)都在6月份處理,現(xiàn)在賬務(wù)處理:1、購進水泥,收到發(fā)票并付款,借:其他業(yè)務(wù)成本 450萬 借:應交稅金/應交增值稅_進項稅 58.5萬 貸:銀行存款 508.5萬。2、水泥銷售給施工單位,收到226萬,借:銀行存款 226萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入 200萬 貸:應交稅金/應交增值稅_銷項 26萬 ,現(xiàn)在出現(xiàn),1成本與收入不匹配,2、未來開票部分,購進的也沒有入賬,銷售出去的也沒有入賬,請問:針對此業(yè)務(wù)怎么做賬?憑證如何出?
請問私立幼兒園3月份要退10名小朋友的伙食費,憑證怎么做。是不是,借主營業(yè)務(wù)成本 伙食費 3000 借 其他應付款 3000,貸現(xiàn)金3000
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應付賬款 借 應付賬款 貸 其他應付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
2022.9月份心雨面包房的分錄有點疑問,麻煩咨詢一下老師,分錄1.借方:銀行存款51500貸方:主營業(yè)務(wù)成本50000,貸方:應交稅費-應交增值稅銷項稅額1500,為什么是貸方是主營業(yè)務(wù)成本50000元,不是主營業(yè)務(wù)收入50000元呢?分錄4.借方:庫存商品33900貸方:現(xiàn)金或者銀行存款33900,不是30000+3000=33000元?金額339000元怎么來的啊?分錄5.借方:營業(yè)外收支出1033貸方:庫存商品100應交稅費銷項稅額33這個應交稅費銷項稅33元是怎么來的呀?不是1000*3%的是30嗎?分錄7借方銀行存款6300貸方其他收入6000銷銷項稅300,這個300元是怎么來的呢?謝謝
老師我想咨詢下,項目上施工人員拿來報銷的,我這些科目怎么做
老師,用銀行存款交個人所得稅 和發(fā)工資是時扣個人所得稅時,分錄分別是怎么做的,請老師認真回復
#提問#老師,利息手續(xù)費在匯算清繳期間費用明細表的哪個地方填寫
老師您好 題目是問 甲乙產(chǎn)品 應該分配的職工薪酬 為什么只是考慮基本生產(chǎn)車間的生產(chǎn)工人薪酬?
老師?,我們公司用泡沫板在水泥地面上建了一個凍庫,凍庫墻體是泡沫板,水泥地面比凍庫寬一倍,水泥地面和凍庫總價值75萬元,凍庫上面搭建了一個彩鋼棚,價值22萬元,請問凍庫和彩鋼棚折舊年限多少年比較合適
24年一月補記入了一張費用專票,借管理費用9500,進項稅500,貸預付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實23年12月份就已經(jīng)被員工報銷了,借管理費1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個科目對嗎?是用成本明細科目嗎?
老師 公司干化學清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個人所得稅,有幾個員工沒報工資,要增加幾個員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報稅的時候有區(qū)別嗎
老師,那沖收入憑證怎么做
民辦幼兒園建賬一般采用《民辦非營利組織會計制度》,私立幼兒園建賬可以采用企業(yè)會計制度,也可以采用行政、事業(yè)單位會計制度。以下是行政事業(yè)單位會計制度處理方法 收取學生的入學費用 借:現(xiàn)金 貸:應繳財政專戶 退還學生的學費 借:應繳財政專戶 貸:現(xiàn)金
老師,我這樣做你看對不對 比如1月份收了9萬伙食費,3月份退伙食費3千。憑證老師做我參考一下
1月份收取學生的入學費用 借:現(xiàn)金9萬 貸:應繳財政專戶9萬 退還學生的學費 借:應繳財政專戶 3千 貸:現(xiàn)金3千
老師我在1月份做的是 收伙食費借庫存現(xiàn)金9萬 貸:預收賬款伙食費9萬 那現(xiàn)在可不可以 退伙食費 借:預收賬款伙食費3千 貸:現(xiàn)金3千
同學你好:這樣可以,原來計入哪個科目,沖回來
好的,謝謝老師
很高興為你解答,希望對你有所幫助!