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老師,別的公司欠我們的工程款 對(duì)方給我們車子怎么做賬呢

2021-07-08 19:47
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 19:47

你好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款?

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你好,借:固定資產(chǎn),貸:應(yīng)收賬款?
2021-07-08
你好,那就簽訂多方協(xié)議
2024-05-14
同學(xué),你好 對(duì)方總包欠我們老板的另一個(gè)公司貨款,對(duì)方又欠我們老板另一個(gè)公司貨款,現(xiàn)在對(duì)方又把這個(gè)欠款打給我們公司,老師請(qǐng)問我做什么手續(xù)把這個(gè)款再轉(zhuǎn)給老板的另一個(gè)公司了 這2個(gè)公司沒有關(guān)系,可以先做往來款
2024-05-14
?你好? ?你們需要 幾方的債權(quán)債務(wù)抵償協(xié)議來? ? 清理科目余額做賬才行的??
2021-01-14
交他開票給你們,然后去辦理產(chǎn)權(quán)過戶 借:固定資產(chǎn)-房屋建筑物 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)收賬款
2022-12-05
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