你好這個(gè)做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款等
我們給一個(gè)客戶提供設(shè)備改善升級(jí),開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,在服務(wù)期間為了設(shè)備改善效果好,客戶買了我們的配件可以一起開在技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票中么?我們的經(jīng)營(yíng)范圍是研發(fā)銷售機(jī)械設(shè)備,提供技術(shù)服務(wù)
我們公司給客戶保養(yǎng)維修機(jī)器是我們的業(yè)務(wù),我們給客戶開服務(wù)費(fèi)或者維修費(fèi),但是有項(xiàng)技術(shù)不會(huì),購(gòu)買了A公司的技術(shù),A給我們開了技術(shù)服務(wù)費(fèi),怎么做賬
A公司委托我公司給他們做一項(xiàng)技術(shù)服務(wù),后來我公司將這項(xiàng)技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給B公司來做?,F(xiàn)在B公司現(xiàn)在開給我們一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的增值稅專業(yè)發(fā)票,該怎么入賬?
我們公司是科技公司,賣一軟軟件給客戶。這款軟件我們委托其他公司開發(fā)(他們開票技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn))。那我開票給客戶是按照13個(gè)點(diǎn)的軟件產(chǎn)品還是技術(shù)服務(wù)費(fèi)6個(gè)點(diǎn)?
我們賣給客戶的設(shè)備壞了,找供應(yīng)商維修,供應(yīng)商開個(gè)我們13個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)維修費(fèi),我們給客戶開6個(gè)點(diǎn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣 的操作可以嗎?
使用權(quán)資產(chǎn)原值匯算清繳時(shí)要填到資產(chǎn)折舊明細(xì)表原值里面嘛
員工在我們公司社保交到了4月份(一直交著,沒有斷過),換單位可以補(bǔ)交原來月份嗎?投標(biāo)需要
出口退運(yùn)時(shí),之前收到的出口退稅現(xiàn)在返還,怎么做會(huì)計(jì)處理
老師,珠寶店個(gè)體戶開普票稅點(diǎn)是1個(gè)點(diǎn)嗎?
2024年度企業(yè)匯算清繳,報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表是把24.12期的報(bào)表再報(bào)送一遍嗎?
往來款賬戶中收到一筆獎(jiǎng)勵(lì)金2萬元,收到的時(shí)候記賬為借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款最后用來購(gòu)買了電腦,需要做固定資產(chǎn)如何記賬?政府單位需要遵循政府會(huì)計(jì)制度
老師您好,我公司24年盈利10萬,在25年1月已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但在24年12月沒有計(jì)提所得稅,在25年1月份計(jì)提的,因此24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅為0,匯算清繳的年度財(cái)務(wù)報(bào)表中所得稅需要更正嗎?
老師,我現(xiàn)在4月份的單據(jù)都在系統(tǒng)上做完賬了,接下去要做什么,是不是要結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候我憑證上的日期是不是填2025.3.30,就是單據(jù)在系統(tǒng)上做完接下去改做啥幫我回答一下,第二個(gè)問題是醫(yī)社保當(dāng)月就扣款了,我入系統(tǒng)的時(shí)候可不可以計(jì)提和分錄兩張憑證都寫一樣的日期,比如2025.4.18付款的,那我計(jì)提的分錄憑證上日期也寫這個(gè)日期可以嗎,就這兩個(gè)問題,麻煩老師細(xì)一點(diǎn)幫我解答一下哦,我是新手
城鎮(zhèn)土地使用稅應(yīng)誰申報(bào)啊,老師。
甲公司為增值稅一般納稅人,2024年第一季度該公司發(fā)生的固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)1月8日,甲公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為2500萬元、增值稅稅額為325萬元,另支付安裝費(fèi)20萬元(不考慮增值稅),全部款項(xiàng)以銀行存款支付,該設(shè)備預(yù)計(jì)可使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值為50萬元,采用直線法計(jì)提折舊,當(dāng)月達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。 (2)2月15日,甲公司對(duì)其一條生產(chǎn)線進(jìn)行更新改造,該生產(chǎn)線的原價(jià)為2000萬元,已計(jì)提折舊1200萬元,改造過程中發(fā)生資本化支出700萬元,被替換部件的原價(jià)為100萬
他是個(gè)專票,一般納稅人增值稅不是可以抵扣嗎?稅我怎么做
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款或者是其他應(yīng)付款等
好的。明白了。
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了