這個(gè)是沖減管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi)的
我單位一輛汽車入保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司給我們開具了專票并且以抵扣認(rèn)證,過去好幾個(gè)月了,后來車賣了,買車方去退保險(xiǎn),保險(xiǎn)公司讓我們開具紅沖說明,這是什么意思,對(duì)我公司有什么影響,是不是讓我們公司把抵扣的那塊進(jìn)項(xiàng)稅在沖出來
上個(gè)月公司車輛購買保險(xiǎn),收到了發(fā)票。做轉(zhuǎn)賬憑證,分別做了。進(jìn)項(xiàng)稅額 和車船稅。結(jié)果發(fā)現(xiàn)同事又額外做了計(jì)提車船稅的憑證。借:稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。導(dǎo)致稅額多了480。 這個(gè)月要調(diào)整的話怎么調(diào)
老師,本月購買車輛保險(xiǎn),我做車船稅計(jì)提了,后來保險(xiǎn)公司又退了一部分車船稅到我們帳上,我是要做沖計(jì)提車船稅 那這個(gè)沖是放在貸方還是借方負(fù)數(shù)
老師,公司新買的車的保險(xiǎn)及車船稅2月交了,3月才開來發(fā)票,2月我直接計(jì)提了車船稅和進(jìn)了費(fèi)用,我3月更正憑證,先進(jìn)預(yù)付再轉(zhuǎn)費(fèi)用,2月計(jì)提車船稅這張我紅字沖銷,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅是做借方藍(lán)字,還是貸方紅字
老師我們公司上個(gè)月買了一張車,這個(gè)月需要計(jì)提折舊,車輛購置稅,車船使用費(fèi),車輛保險(xiǎn)費(fèi),可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅這些哪個(gè)可以計(jì)入車輛原值
外經(jīng)證問題?長期未核銷是否有啥異常嗎
老師,對(duì)接公司外圍的一些業(yè)務(wù),現(xiàn)要求我司提供25年第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表、科目余額表、和序時(shí)賬 。財(cái)務(wù)報(bào)表和科目余額我知道啥意思。序時(shí)賬是啥?
老師好,從研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料來講,研究開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)申請(qǐng)書上有負(fù)責(zé)人同意的簽字,可以代替立項(xiàng)決議書嗎?
如果2024年有暫估的費(fèi)用,2025年已紅沖暫估,但未取得發(fā)票,2024年匯算清繳必須納稅調(diào)贈(zèng)嗎?老板想少繳稅,有其他辦法嗎
購入固定資產(chǎn)成本價(jià)是不不含稅對(duì)嗎?
老師,我父親要轉(zhuǎn)一棟樓到我名下,房產(chǎn)需要原價(jià)轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)需要我們到住建局弄一份電子合同,是什么來的?
老師好,去年一季度的時(shí)候不知道是不是把管理費(fèi)用在報(bào)表上填錯(cuò)了,金額填多了,二季度沒有發(fā)現(xiàn),在企業(yè)匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,那現(xiàn)在是不是直接在年報(bào)上面調(diào)整就行?還有個(gè)問題是如果調(diào)整了這個(gè)金額就會(huì)導(dǎo)致要交企業(yè)所得稅,有沒有什么辦法規(guī)避這個(gè)問題呢?
收購的百香果,款已付,貨未到,款也無法退回的,合計(jì)2000元,會(huì)計(jì)記賬借方:營業(yè)外支出(不得在所得稅前扣除),貸方:銀行存款,是否正確
老師,剛發(fā)現(xiàn)我1月份的憑證寫錯(cuò)了。支付電費(fèi)的銀行回單 借方是用的“制造費(fèi)用”,應(yīng)該是用“應(yīng)付賬款”是吧?現(xiàn)在怎么弄?1季度的企業(yè)所得稅要更正嗎?
老師,不是母子公司,A公司投資給另外一個(gè)公司,A公司做賬也是長期股權(quán)投資嗎?
這樣做分錄不對(duì)嗎
你退回的是車船稅嗎
對(duì)啊,回單上寫的退車船稅
那是這樣賬務(wù)處理的
我的問題是退的那個(gè)車船稅計(jì)提充回來是貸方還是借方負(fù)數(shù)表示
最好是借方負(fù)數(shù)顯示