你好,查賬話,不一樣,根據(jù)你利潤表上面本年累計數(shù)填寫
季度報表 利潤表中營業(yè)收入和營業(yè)成本,是填季度的數(shù)據(jù)嗎? 我填了季度數(shù)據(jù),再申報季度企業(yè)所得稅時,提示填寫的本年累計數(shù)據(jù)。政策風險提示數(shù)據(jù)不一致
老師,企業(yè)所得稅申報不是按照利潤表上面的營業(yè)收入數(shù)據(jù)填寫嗎?如果利潤表跟增值稅累計數(shù)據(jù)不一致時按哪個填寫
第二季度利潤表利潤總額為虧損,但是里面有很多白條,我可以申報預交所得稅時不按照利潤表數(shù)據(jù)填寫,而按照編一個有利潤的數(shù)據(jù)填寫預交企業(yè)所得稅嗎
第四季度利潤表,和年度利潤表數(shù)據(jù)一張嗎,就是申報所得稅時候要填寫營業(yè)收入,成本和利潤(報表是本年累計的),但這不是季度申報嗎?而且在申報所得稅之前要提交財務(wù)報表,這個利潤表和所得稅營業(yè)收入,成本,利潤總額得對應(yīng),就是我不明白這個季度利潤表都按照本年累計填寫嗎
老師,填寫 企業(yè)所得稅季報 營業(yè)收入 營業(yè)成本 就按照3月份的利潤表 本年累計數(shù)填寫是嗎?
生產(chǎn)企業(yè)的銷貨單需要裝訂進憑證嗎
老師,我公司想注銷,但是現(xiàn)在有2萬元留底稅,咋樣找稅務(wù)退回來呢?
老師您好,建筑服務(wù)公司,從境內(nèi)企業(yè)分包的境外建筑安裝工程,境外項目地有幾個負責人是境內(nèi)人員,其他人員全部都是境外本地人,請問境外人員個稅怎么申報
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負率1.45左右,所得稅稅負率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負數(shù)。這里面有一部分是待認證的,我把那個待認證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師,我想知道為什么不一樣
有固定資產(chǎn)處置,那就不一樣,你做固定資產(chǎn)清理,增值稅申報填寫附表1 ,
為什么我們這里不一樣的按照增值稅累計數(shù)字申報
你是查賬么,查賬,你們稅局要求一致,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入
老師,是申報,不是查賬,我們是虧本
。。。。。我說是營業(yè)收入,指的你你企業(yè)所得稅申報查賬這個一欄,取得你賬上營業(yè)收入,你稅局要求你們一一致,你去查賬,看你是不是我說這個固定資產(chǎn),是的,那你去改下賬, 固定資產(chǎn)清理改為其他業(yè)務(wù)收入