您好,籌建期的計(jì)管理費(fèi)用開辦費(fèi)。
老師,去年的成本費(fèi)用沒入到管理費(fèi)用和在建工程,因?yàn)闆]票我掛預(yù)付和其他應(yīng)付款里面,我現(xiàn)在可以直接入成本嗎?沒營業(yè)沒收入,直接入對(duì)去年也匯算清繳會(huì)不會(huì)有影響
招標(biāo)代理公司,證書使用費(fèi)和刻章費(fèi)用可以直接入成本嗎?目前還沒有收入,能直接入主營業(yè)務(wù)成本嗎?會(huì)不會(huì)完成收入成本不匹配?應(yīng)該如何做?
1、當(dāng)期沒有營業(yè)收入是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,那這樣的話發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用是計(jì)入營業(yè)成本還是勞務(wù)成本還是別的什么科目 2、當(dāng)期有營業(yè)收入,發(fā)生的各項(xiàng)成本費(fèi)用可不可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品等(我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司)
老師,請問服務(wù)業(yè)公司,沒有收入,但有人員成本這些,是不是在沒有確認(rèn)收入時(shí),將這些進(jìn)入管理費(fèi)用,有成本時(shí)在紅沖管理費(fèi)用計(jì)入成本.還是可以直接計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
您好,我們公司主營租賃勾機(jī)再轉(zhuǎn)租給建筑公司,我們付租賃費(fèi)(有發(fā)票才付款的)的款項(xiàng)是直接入主營業(yè)務(wù)成本里可以嗎?還是需要通過哪個(gè)科目過度一下,再結(jié)轉(zhuǎn)成本,之前我都是直接入主營業(yè)務(wù)成本了,合理嗎?還有就是有時(shí)候又主營業(yè)務(wù)收入了,但是我們沒有往外付成本款,暫估成本藥怎么做比較合理,我直接做的借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,是不不太好,應(yīng)該如何暫估
老師,我6月的工資發(fā)了,個(gè)稅沒扣,也沒計(jì)提,現(xiàn)在這個(gè)賬應(yīng)該怎么做呢?
老師,請問銀行賬轉(zhuǎn)錯(cuò),一進(jìn)一出還需要做賬嗎
無形資產(chǎn)的累計(jì)攤銷 第二年的賬面價(jià)值不用減去第一年的攤銷金額嘛
老師做賬的時(shí)候銀行流水借袋方有一方凍結(jié)了,可以訂憑證嗎,有影響嗎
印花稅申報(bào)的時(shí)候銷項(xiàng)開出去的票要交,進(jìn)貨發(fā)票也要交印花稅嗎?
老師,房開公司購買的土地契稅稅率是好多,列入那個(gè)項(xiàng)目
購買燒水壺能計(jì)入辦公費(fèi)用去嗎
老師您好,我們要注銷一家公司,科目對(duì)沖之后,應(yīng)付賬款還有十幾萬沒平賬,我該把它轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入還是主營業(yè)務(wù)收入呢?
公司應(yīng)付賬款有掛賬,付款出去,發(fā)票沒收到就沒入賬,導(dǎo)致賬面有掛賬,后面稅務(wù)查下對(duì)方發(fā)票是有開了,這些發(fā)票都18.19年,如果我賬上要調(diào)平要怎么做呀,是要補(bǔ)入嗎,還是可以不做,用其他方式調(diào)平呀
固定資產(chǎn)計(jì)提折舊是已發(fā)票時(shí)間的次月還是收到貨暫估入庫的次月就可以?
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是不是只有收入時(shí)才可以有成本?
是的是的是的,你的理解正確。