同學(xué)你好 這個可以的 2.這個不能用 3.計入往來
1、支付國外公司傭金服務(wù)費時,對方不能開具發(fā)票,那我們公司應(yīng)取得什么票據(jù)呢? 2、取得上述票據(jù)之后,能否抵扣進項稅額?能否在企業(yè)所得稅前扣除? 3、支付國外傭金服務(wù)費,需要代扣代繳附加稅嗎? 4、代扣代繳增值稅、企業(yè)所得稅、附加稅的稅率是不是均以購買方的適用稅率為準(zhǔn)呢? 5、傭金合同,是否需要繳納印花稅?
請問支付個人傭金,為其代扣代繳勞務(wù)報酬個稅后,是不是還要對方去稅局開發(fā)票給公司,然后公司憑票入賬才能做稅前抵扣?如果對方不同意去稅局代開發(fā)票,公司只按勞務(wù)報酬為其代扣代繳個稅就可以了嗎?這過程公司有什么風(fēng)險存在呢?
對方個人代開信息服務(wù)費,提前由支付方代扣代繳個稅!這種情況支付方要代繳多少稅費?如果不想繳稅的話,可否讓對方重新開據(jù)一個含代扣個稅的票!如果對方不重新開據(jù),我方可否不用此發(fā)票抵扣成本?所支付的款項應(yīng)該怎么入賬?
我們收到一張代開的發(fā)票,個人開具的勞務(wù)發(fā)票支付單位要代扣代繳個人所得稅 我們是先申報個稅,然后個稅由我們代扣代繳了之后 再給對方付款是吧 那給對方付的款是不是就是扣掉個稅之后的錢 比如我們單位個稅先墊付了20塊錢 本來應(yīng)該給他付300 現(xiàn)在把個稅的20塊錢減掉就相當(dāng)于付280元 還是說第2個方案 我們申報個稅20塊錢 我們先墊付了之后 讓對方把這20塊錢打到我們賬戶上 然后我們給他支付的時候還是300元 遇到這種代開發(fā)票的,我們該怎么操作?
老師請問,公司準(zhǔn)備對公支付給專利合伙人掛證費,協(xié)議里說支付的費用是稅后金額,相關(guān)稅費已由甲方代扣代繳。這種應(yīng)該是勞務(wù)費那就得要求乙方代開發(fā)票,如果乙方不同意代開發(fā)票,甲方也不出稅費我這筆費用怎么處理呢?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整