同學(xué)你好,是需要加上代開的部分的;
請(qǐng)問一下老師,增值稅小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬的銷售額,這部分的銷售額包括專票嗎,比如普票開了20萬,專票開了20萬,專票是肯定需要繳納增值稅的,那這樣普票的20萬還能享受免征的稅收優(yōu)惠政策嗎,謝謝老師。這么晚打擾了!
小規(guī)模企業(yè)代開增值稅專用發(fā)票不享受增值稅優(yōu)惠政策,那在計(jì)算月度銷售總額的時(shí)候是否需要把代開發(fā)票的銷售額計(jì)算在內(nèi)呢?比如不計(jì)算就滿足免增值稅規(guī)定,加上就超過了免稅規(guī)定
小規(guī)模納稅人銷售自己的固定資產(chǎn)按照3減2,但是從去年開始適用按1%,那如果21年9月開具普通發(fā)票300w(差額計(jì)稅)實(shí)際增值稅0.3w。那本期的固定資產(chǎn)銷售還是可以按1%嘛?沒有超過了月/季度限額就不能享受這個(gè)政策的規(guī)定吧
小規(guī)模納稅人,季度未超過45萬,請(qǐng)問在填表申報(bào)增值稅(未開票部分)的收免稅額的金額是含稅銷售額還是不含稅的銷售額,不含稅的話按照什么比例計(jì)算呢,賬上是按照1%計(jì)算了增值稅的。
小規(guī)模納稅人月/季度為超過15萬及45萬的規(guī)定到其中包含部分開具的是專票,這種情況下專票部分單獨(dú)剔除出來按不免增值稅繳納增值稅,而開具普票部分按免增值稅申報(bào)享受納稅政策呢????? 還是雖然不含稅銷售額未超過月15萬及季度45萬規(guī)定,只要開具過一張專用發(fā)票所有的普票+專票銷售額均全額按3%減按1%來申報(bào)繳納增值稅呢?????
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問老師,甲單位賬面其他應(yīng)收款,有很大的金額接近3000萬元,有的很多年了,一直掛著,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)么?對(duì)方都是企業(yè)的。
老師 2018年發(fā)生的業(yè)務(wù) 公司向客戶支付貨款 沒要發(fā)票 貨物已經(jīng)采購進(jìn)來了 也沒做賬 預(yù)付款一直掛著 這種業(yè)務(wù)要怎么處理
老師,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,本期結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí),信用減值損失需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師 租場(chǎng)地費(fèi)應(yīng)該怎么開票?稅目是什么?
請(qǐng)問老師,單位給汽車上的交強(qiáng)險(xiǎn)需要申報(bào)印花稅么?
匯算清繳固定資產(chǎn)納稅調(diào)整明細(xì)版中本年折舊、攤銷額是填寫本年發(fā)生額嗎
企業(yè)出租不動(dòng)產(chǎn),租賃期是1月1日到12月月末。 每年3月份一次性收取全年租金。 那么企業(yè)所得稅確認(rèn)收入是一次性全額確認(rèn)到一季度里還是按各季度均勻分配呢?
匯算清繳的資產(chǎn)原值是填寫期末余額嗎?
請(qǐng)問商貿(mào)公司的毛利率是多少范圍的?員工工資的成本占比是多少的