您好具體差異的原因是什么?
老師,我的應(yīng)交稅費(fèi)財(cái)務(wù)軟件中比申報稅額中少幾百,要怎么處理
老師你好,假如在稅務(wù)申報系統(tǒng)中申報印花稅時填寫計(jì)稅金額自動帶出的應(yīng)交金額:2000.00,減半征收實(shí)際應(yīng)交金額為:1000.00,請問減免的那一半稅金在財(cái)務(wù)軟件中需要處理嗎? 麻煩老師把處理的分錄怎么寫?
請問老師,第二季度增值稅申報表主標(biāo)中銷項(xiàng)稅額的累計(jì)數(shù)跟財(cái)務(wù)軟件的相差了幾毛錢,后續(xù)我可把相差的幾毛錢在申報表中加進(jìn)去嗎?
老師你好,我們公司6月份的收入是:6880268.28,銷項(xiàng)稅額應(yīng)該是890724.27,但是在財(cái)務(wù)軟件中的利潤表本期收入是6880268.28,但是軟件中的銷項(xiàng)稅額是896736.49 ,請問應(yīng)該怎么處理?如果不處理的話軟件中的銷項(xiàng)稅額和稅務(wù)申報系統(tǒng)中的銷項(xiàng)稅額不一致。
老師,請問財(cái)務(wù)軟件自動生成的資產(chǎn)負(fù)債表中,科目:其他流動資產(chǎn) 應(yīng)該在稅務(wù)申報的財(cái)務(wù)報表中,怎么填列?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
不知道差哪里了,以前的賬務(wù)都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在想結(jié)轉(zhuǎn),還清楚些,
您好 您好,您需要找到原因,然后才能調(diào)整。
我要怎么找啊
看一下,應(yīng)交稅費(fèi),明細(xì)賬 再看一下申報系統(tǒng)。這兩個進(jìn)行對比。