你好,有影響的,你們多抵扣了所得稅。
費用沒有在本年入賬,發(fā)票可以跨年報銷嗎?對匯算清繳企業(yè)所得稅是否有影響?
老師,企業(yè)發(fā)生的銀行現(xiàn)金有些費用沒有發(fā)票,每月做進賬里,每月報稅,等匯算清繳時調整企業(yè)所得稅嗎?
籌建期有些費用,購進物資沒有發(fā)票,企業(yè)所得稅年度匯算清繳的時候沒有調整,有影響嗎?
請問去年第四季度申報納稅的時候,有些未開票收入沒有申報,企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調整可以增加進去嗎?
做企業(yè)所得稅匯算清繳時,沒有取得發(fā)票的費用如何調整
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個5000000克夢之光白酒的訂單,單價為500元/500克,銷售額共計5000000元。由于交貨時間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案二:提供價值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費1500000元(注:加工費不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費稅稅負逸香酒業(yè)應該選擇方案()。
一般簽的合同比如說建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領生育津貼需要工資流水嗎?
老師請問一下申報了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計提,也沒有申報個稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個人車輛公務使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險維修等一切費用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計提了費用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時候把沖銷那部分不調增嗎
老師,工資是7100 最后應交個人所得稅是12.5選,怎么計算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時候需要調增嗎
籌建期就算調整之后應該也不用交所得稅吧,后期補開發(fā)票,應該沒啥問題吧
你好,你籌建期做了管理費用開辦費,你以后抵扣的數(shù)得調增。
沒有發(fā)票的大金額的都是購買的一些工程物資,建造廠房的,后期補開發(fā)票,還需要調增嗎
調增是不是調增的部分要補稅,還是看調整后的應納稅所得額
你什么時間補?你得有個時間吧,不能說無限期的。
你要做固定資產(chǎn)的話,分攤到折舊費,你有發(fā)票的必須大于你的折舊金額,才可以抵扣所得稅。
完工后就補票,還有一些零星單筆不超過五百的支出需要納稅調整嗎
銷售是方個人收據(jù)備注了個人的名字,身份證號支出金額支出項目的可以抵扣所得稅。
就是之前的沒有做納稅調整怎么辦,會不會罰款啊
收據(jù)上沒有身份證號可以抵扣嗎
缺一不可,沒有調增的匯算清繳調增,你在明年吊燈查不查,這個不好說,反正是有風險。
現(xiàn)在不是過了匯算清繳時間了嗎,我應該怎么辦
你好,明年匯算清繳調增,或者是今年的去調燈,去稅務局修改。
調整之后這些沒有發(fā)票的費用和在建工程就變成合理的了吧,就可以正常轉固定資產(chǎn)了吧
老師,這個納稅調增意思是我要補交稅款嗎,如果后期開過來發(fā)票了怎么辦
你好,賬上可以正常做,只不過是你不允許抵扣企業(yè)所得稅。
這就是會計利潤和稅法的利潤,它兩個是不一致的。
比如說應納稅所得額是50萬,納稅調增30萬,應納稅所得額就是80是吧
對的,是的,是這么做的。
像籌建期沒有收入,利潤總額-60.1,納稅調增了30,應納稅所得額就是-30.1,這樣是不是也不用繳稅
好事的不需要交稅,但是你以后允許抵扣的成本費用就少了。
在建工程類的還需要調整嗎,后期完工后會補開發(fā)票的
你好,匯算清繳之前,只要發(fā)票到了,就可以抵扣所得稅。