親愛的同學(xué),假如你開票不含稅金額是20萬,稅額是3.4萬,然后你的進(jìn)項(xiàng)稅額是1萬,這樣你交稅就是3.4-1=2.4,但是你只需要繳納20*0.03=0.6萬,所以退給你的是2.4-0.6=1.8萬
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人將進(jìn)口軟件產(chǎn)品進(jìn)行本土化改造后對(duì)外銷售享受即征即退政策的,也是按照實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分即征即退嗎?和一般納稅人銷售自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件一樣?
增值稅一般納稅人銷售其自行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品,按17%稅率征收增值稅后,對(duì)其增值稅實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退政策,這個(gè)退稅是怎么算的呢?假日我開票含稅1000元,進(jìn)項(xiàng)含稅500元,那我可以退多少稅呢?
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
乙公司是一般納稅人企業(yè),銷售自行開發(fā)軟件,享受增值稅即征即退。當(dāng)月不含稅的總銷售額是200萬,其中銷售軟件不含稅收入80萬,專用于即征即退軟件產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額9萬,那么本期即征即退稅額是()萬元呢
對(duì)增值稅一般納稅人銷售自行開發(fā)的軟件產(chǎn)品,按正常稅率征稅后,對(duì)超出3%的部分實(shí)行增值稅即征即退政策。老師后半句怎么界定或者理解
老師,你好!小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年度匯算補(bǔ)了所得稅。怎么做分錄?
應(yīng)收賬款科目明細(xì)賬需要設(shè)置數(shù)量金額輔助核算嗎
培訓(xùn)機(jī)構(gòu)老師的住宿費(fèi),車票這些費(fèi)用應(yīng)該入什么科目
老師,檸檬云的軟件,明細(xì)科目錄錯(cuò)了,在哪里修改?
老師廚房里面買的冰柜應(yīng)該怎么做賬
是管理費(fèi)還是制造費(fèi)啊
老師,你好,麻煩提供一份適用于農(nóng)業(yè)公司的進(jìn)銷存系統(tǒng),之前老師發(fā)給我的不能編輯,也不適用于農(nóng)業(yè)公司,表格要有記錄損耗的那種。
老師好,合同履約成本計(jì)提的減值準(zhǔn)備金額怎么算的,不太理解
老師,你提供的這份進(jìn)銷存系統(tǒng)怎么不能編輯呢
請(qǐng)問老師計(jì)提費(fèi)用付發(fā)票支付的時(shí)候需要再付發(fā)票嗎
微信掃碼加老師開通會(huì)員
好的,謝謝老師
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