您好 計入管理費用-辦公費就好了
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
公司開通Boss直聘賬號用于招人,這里面涉及到的一些費用記錄什么會計科目
公司主要做開采類的,現(xiàn)在主要工作是礦區(qū)的一些基礎(chǔ)建設(shè),比如修壩堤,栽樹達(dá)到環(huán)保的要求,現(xiàn)在這些費用以及基建組人員工資應(yīng)該掛到什么科目里面
(三)丙公司會計人員在1月份記賬時,遇到以下業(yè)務(wù),請你代為處理: 1、1月2日,生產(chǎn)部領(lǐng)用原材料5噸,單價1000元,用于生產(chǎn)甲產(chǎn)品。請寫出: (1)對應(yīng)的憑證(寫明二級科目)。(2)該憑證類別為什么? (3)借方科目及貸方科目分別涉及哪些輔助核算類型? 2、1月5日人事部周敏出差回來報銷差旅費6000元。請寫出:(1)對應(yīng)的憑證(寫明二級科目)。(2)該憑證類別為什么? (3)借方科目及貸方科目分別涉及哪些輔助核算類型?(注意:一級科目和二級科目之間用一隔開!) 3、記賬完畢后,會計人員發(fā)現(xiàn)有一張憑證金額記錯了,請問有哪些修改方法?寫出具體的操作過程。
老師你好,我想問一下在公司里面,出納和會計分開的情況下,出納登記日記賬除了銀行存款和庫存現(xiàn)金,還有涉及哪些科目?是不是只有應(yīng)收和應(yīng)付? 然后會計再根據(jù)費用票來把應(yīng)收應(yīng)付科目平掉嗎? 我想問一下出納做日記賬和會計做賬的區(qū)別是怎樣的
老師,請問我司是機(jī)械租賃工程公司,開具給銷方的發(fā)票,但是對方項目部說有些款不會直接先打給我們,而是他們會直接代發(fā)給工人工資,那么我司是不是需要申報個稅直接作為成本,這筆我與銷項方的往來該如何沖這筆分錄,該怎么做。
老師 我問一下 國內(nèi)生產(chǎn)的游樂車子 我購進(jìn)做庫存商品 現(xiàn)在涉及到出口 是專票 我想問一下 我這個要怎么交稅
老師,浙江屬于哪個科室怎么查呀,國稅網(wǎng)上
老師,我單位租賃合同我按每季度開的發(fā)票報印花稅可以嗎?稅務(wù)局沒核定我按次申報
老師運輸包含在賣的商品里,我們付給第三方的運費發(fā)票做銷售費用還是主營業(yè)務(wù)成本呢
接新賬之后有期初科目表。錄入之后有資產(chǎn)負(fù)債表。和利潤表還有關(guān)系嗎
進(jìn)賬已經(jīng)抵扣的發(fā)票,對方還能作廢嗎
會計分錄怎么寫的哈哈
老師您好 一個銷售公司前年年底左右到現(xiàn)在都沒有做賬務(wù)處理,稅務(wù)登記是去年一月份,沒有成本票也沒有銷售發(fā)票就一些加油住宿發(fā)票,你說我可以就從現(xiàn)在六月份開始做賬嗎,以前就不管了可以嗎
請問老師,所得稅匯算清繳退回的所得稅計入以前年度損益調(diào)整,最后計入利潤分配-未分配利潤,這樣處理對不對?