你好,分開單獨(dú)核算,根據(jù)具體業(yè)務(wù)設(shè)置部門核算和往來核算。
公司即有貿(mào)易,又有來料代加工,還有就是自己買材料加工后再賣出去,這個(gè)會(huì)計(jì)核算是怎么核算?是各算各的,然后分開核算,那我在財(cái)務(wù)用友賬套里面怎么設(shè)置呢?項(xiàng)目核算先是對(duì)對(duì)存貨核算,那對(duì)加工這塊怎么核算呢?
老師,我們公司是生產(chǎn)塑鋼模板,模具的工業(yè)制造業(yè)企業(yè),我也才來這家公司三個(gè)月的時(shí)間。對(duì)于成本核算這塊。目前公司是要求用新的方法來核算成本。最后一張表是我們的成本計(jì)算明細(xì)表。我暫時(shí)插入了兩列,領(lǐng)導(dǎo)是讓每個(gè)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)用料的單價(jià)來核算。之前我們是所有產(chǎn)品拉了個(gè)平均單價(jià)來核算成本的。但是有個(gè)問題,我們有個(gè)舊模板回收的,就是,我們賣給客戶的模板,用回收價(jià)回收回來,破碎后變成舊料,再生產(chǎn),再售出。對(duì)于舊料這塊的成本說是按照先進(jìn)先出法來算。但是,我們只有舊料回收購進(jìn)的明細(xì),沒有發(fā)出(領(lǐng)用的數(shù)據(jù))。您看下我們公司財(cái)務(wù)顧問跟我說的。她讓我根據(jù)成本倒算領(lǐng)用舊料的數(shù)據(jù)。這種要怎么倒算呢?
老師,你好,幫我分析一下這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬。我們是做光伏發(fā)電項(xiàng)目的,比如在某個(gè)市,各個(gè)村某戶,我們跟甲方結(jié)算材料費(fèi)和安裝費(fèi),在集采平臺(tái)采購材料,跟甲方結(jié)算開材料票,這個(gè)有進(jìn)有銷,跟甲方結(jié)算安裝費(fèi),開票開的項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目地址都都是同一個(gè)項(xiàng)目,我這個(gè)賬務(wù)怎么做,材料票那塊就是類似商貿(mào)賬處理,我們買的材料只有部分材料能跟甲方結(jié)算,然后安裝費(fèi)這塊,還有其他的材料怎么做賬,按工程施工做賬可以嘛,用不用按項(xiàng)目核算
各位老師,大家好,我們公司是布料生產(chǎn)加工企業(yè),只生產(chǎn)一種布料,然后人工工資是定的,原材料也只有一種,再就是機(jī)械的折舊費(fèi),唯一要區(qū)分的就是產(chǎn)品和機(jī)械上面還沒有生產(chǎn)完的布料,這個(gè)我怎么做核算呢,機(jī)器工時(shí)這一塊是不是就用不到了,機(jī)器工時(shí)這一塊的區(qū)分是不是針對(duì)多品種的核算,請(qǐng)老師指點(diǎn)一下,謝謝
企業(yè)買來材料讓別的單位加工,只交貨了一部分,然后剩余的未對(duì)賬,單位的成本怎么核算,我單位主要是內(nèi)賬,沒有財(cái)務(wù)軟件核算,主要用excel表格核算,我單位比如這個(gè)月銷售20萬件,成本怎么確定呢
請(qǐng)問,現(xiàn)在電子發(fā)票,員工采購東西,比如7月份開票回來,但是這個(gè)月她沒有來報(bào)銷,這個(gè)收到的發(fā)票是不是就是當(dāng)月的費(fèi)用,怎么做賬好點(diǎn),還是等來報(bào)銷了,才當(dāng)做報(bào)銷那個(gè)月份的費(fèi)用處理
發(fā)出存貨成本的變更為什么是會(huì)計(jì)政策變更而不是會(huì)計(jì)估計(jì)變更?
汽車零部件企業(yè)如何盤點(diǎn)
老師好,建筑公司掛靠方有些款是通過個(gè)人支付的,這個(gè)人沒在我們公司申報(bào)個(gè)稅,我可以直接把款轉(zhuǎn)給這個(gè)人嗎?
老師個(gè)人到稅務(wù)局代開勞務(wù)票120萬,個(gè)稅和增值稅怎么交呢,要交多少幫忙算一下感謝
老師好,對(duì)于對(duì)銀行提供的報(bào)表,一般調(diào)整報(bào)表要調(diào)哪些項(xiàng)目?
印花稅需要計(jì)提嗎?還是繳納的時(shí)候借:稅金及附加 貸:銀行存款
老師好,報(bào)表之間有什么邏輯關(guān)鍵性嗎?
是呀,當(dāng)然是別人開過來的
老師,想問一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說中的匯算清繳前收票還來得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒沖銷呢,
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