您好同學(xué),沒辦法作廢了。
你好我想問一下 我1月份開的普通發(fā)票需要作廢 現(xiàn)在已經(jīng)3月份了 跨月不能作廢 我能自己在開票系統(tǒng)里面銷項(xiàng)嗎
老師們,已經(jīng)開出的普通發(fā)票怎么作廢啊,是不是在已開發(fā)票那里查詢,點(diǎn)擊填開作廢就可以了
老師,UK開出的電子普通發(fā)票,是不是只能開張負(fù)數(shù)發(fā)票,不能作廢?
老師您好,已經(jīng)開出去的跨年的材料普通發(fā)票,是不是不能作廢了?
老師好,跨年的電子普票是不是只能紅沖不能作廢? 當(dāng)月的可以作廢嗎
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費(fèi)做研發(fā)費(fèi)用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費(fèi)用加計扣除?
謝謝老師
材料票如果是專票,跨月了也是沒辦法作廢吧,紅沖都需要受票方配合才能紅沖對吧?
您好同學(xué),是這樣的。
謝謝老師
好的,祝您學(xué)習(xí)愉快!