您好 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 借:預收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務成本 9000 貸:庫存商品 9000

先收到客戶貨款再采購發(fā)貨,分錄怎么做,怎樣確認收入結轉成本例如,收到客戶10000萬,采購付款9000元
老師,我司9月與客戶簽定購銷合同,收到客戶45萬元預付款,已開發(fā)票給客戶,產(chǎn)品我們是向黃老板采購的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購貨物款25萬,10月收到黃老板開來發(fā)票616650元,這個怎么做分錄呢
公司6月收到客戶一筆工程款5萬元,8月完工開發(fā)票給客戶。怎么確認收入和結轉成本,麻煩老師把詳細分錄列出來。
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當時直接確認收入了,未給客戶發(fā)貨,22年才陸續(xù)給客戶發(fā)貨,這個分錄我這邊應該怎么做合適
老師,請問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發(fā)票2萬元,因采購商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無對應成本,如何處理?如何作分錄?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
摘要怎么寫老師
收到預收款 借:銀行存款 10000 貸:預收賬款 10000 采購商品 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 出售采購的商品 借:預收賬款 10000 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 對于結轉銷售成本 借:主營業(yè)務成本 9000 貸:庫存商品 9000