您好 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫存商品 9000
先收到客戶貨款再采購發(fā)貨,分錄怎么做,怎樣確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本例如,收到客戶10000萬,采購付款9000元
老師,我司9月與客戶簽定購銷合同,收到客戶45萬元預(yù)付款,已開發(fā)票給客戶,產(chǎn)品我們是向黃老板采購的,總金額為755859.5元,9月支付黃老板采購貨物款25萬,10月收到黃老板開來發(fā)票616650元,這個怎么做分錄呢
公司6月收到客戶一筆工程款5萬元,8月完工開發(fā)票給客戶。怎么確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本,麻煩老師把詳細(xì)分錄列出來。
老師您好,21年有收到客戶付款15萬元,當(dāng)時直接確認(rèn)收入了,未給客戶發(fā)貨,22年才陸續(xù)給客戶發(fā)貨,這個分錄我這邊應(yīng)該怎么做合適
老師,請問一般納稅人,收到客戶貨款2萬元,己開發(fā)票2萬元,因采購商品末到,至今未發(fā)貨?如何作分錄?如做了銷售,無對應(yīng)成本,如何處理?如何作分錄?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準(zhǔn)備3000萬元;(4)計提存貨跌價準(zhǔn)備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機(jī)存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
摘要怎么寫老師
收到預(yù)收款 借:銀行存款 10000 貸:預(yù)收賬款 10000 采購商品 借:庫存商品 9000 貸:銀行存款 9000 出售采購的商品 借:預(yù)收賬款 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 對于結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 9000 貸:庫存商品 9000