你好!正常做就可以的,只是5月有其他應(yīng)付款貸方余額就可以
老師,我公司5月交社保時(shí)漏交了一個(gè)員工的社保,6月發(fā)5月工資時(shí)又從工資里扣了社保,交6月社保時(shí)給這個(gè)員工補(bǔ)交了5月的社保,涉及到的分錄該怎么寫(xiě)哇?
老師,一個(gè)新增員工繳納社保第一個(gè)月都是扣了兩個(gè)月的社保,上月和當(dāng)月的,假如這個(gè)員工5月底離職,五月底就辦理了減員,6月社保沒(méi)有繳納這個(gè)員工的了,那6月份發(fā)放5月份工資時(shí),是不是不應(yīng)該再扣這個(gè)員工個(gè)人社保部分了?
老師,6月份開(kāi)始替員工交社保,個(gè)人社保部分在5月份的工資扣還是在6月份的工資里扣?
公司來(lái)的員工,給他補(bǔ)交3月份的社保,由他自己全額承擔(dān),包括個(gè)人部分和公司部分,從他5月工資扣,現(xiàn)在交了他3月份和4月社保,發(fā)了4月的工資。 那他的計(jì)提社保,支付社保,計(jì)提工資,發(fā)放工資,這四步都該怎么寫(xiě)分錄呢?
老師,公司在5月新增了一個(gè)員工的社保,在6月的時(shí)候繳納這個(gè)新員工5-6月的社保款,那么我計(jì)提社保是應(yīng)該在5月計(jì)提一個(gè)月的社保款,6月的時(shí)候再計(jì)提一個(gè)月的社???,還是應(yīng)該直接在6月的時(shí)候計(jì)提5-6月兩個(gè)月的社??睿可陥?bào)個(gè)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)
年開(kāi)票300萬(wàn),利潤(rùn)30萬(wàn),從公司拿到個(gè)人要交多少稅。小規(guī)模納稅人,拆成兩部分,工資按16萬(wàn)分,分紅按14萬(wàn),怎么計(jì)算繳納多少稅
麻煩問(wèn)下前期申報(bào)的增值稅和附加稅由于申報(bào)表金額變動(dòng),隔了幾個(gè)月后申請(qǐng)了留抵退稅,現(xiàn)已到賬,現(xiàn)在要怎么做賬?
公司的開(kāi)票資料要在哪里查詢(xún)?
現(xiàn)在做的這個(gè)分錄是 借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 本月只有銷(xiāo)項(xiàng),下一步應(yīng)該怎么做轉(zhuǎn)出
老師你好,接觸勞動(dòng)合同那個(gè)一次性補(bǔ)償收入包括正常工資嗎?還是單獨(dú)的賠償部分?補(bǔ)償收入里面的免稅收入對(duì)少金額是免稅的?
老師一個(gè)個(gè)體的鐵絲廠一般納稅人,工資計(jì)提了,一年了但是沒(méi)有發(fā)放記錄和憑證,怎么處理,還用每個(gè)月補(bǔ)憑證嗎?用現(xiàn)金補(bǔ),怎么處理合適?
沒(méi)有收到發(fā)票,但是實(shí)際支出了,需要繳納企業(yè)所得稅嘛?
老師 麻煩您問(wèn)一下 有做內(nèi)帳的表格嗎 謝謝
一般納稅人,應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目是怎么用的:轉(zhuǎn)當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅 (最常見(jiàn)情況:銷(xiāo)項(xiàng)稅額 > 進(jìn)項(xiàng)稅額等): 計(jì)算:應(yīng)交增值稅貸方余額(銷(xiāo)項(xiàng)稅額 + 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 + 出口退稅) > 應(yīng)交增值稅借方余額(進(jìn)項(xiàng)稅額 + 已交稅金 + 減免稅款) 會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) (差額 = 貸方余額 - 借方余額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 (差額),是這樣做還是要把應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)做套憑證結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
老師,請(qǐng)問(wèn)公司員工個(gè)人報(bào)銷(xiāo)的差旅費(fèi)拿了個(gè)人抬頭的發(fā)票時(shí)候可以報(bào)銷(xiāo)
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
就是不會(huì)寫(xiě)這兩筆分錄
麻煩老師編輯這兩筆憑證看一下,可以嗎?
你好,你正常的社保分錄是怎么寫(xiě)的?