你好 可以 用進(jìn)項(xiàng)抵扣的?
納稅申報(bào),如果開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,申報(bào)增值稅的時(shí)候是直接抵減正數(shù)發(fā)票么?
我方開出的銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票9%和正數(shù)發(fā)票13%增值稅申報(bào)的時(shí)候不能抵減嗎
老師,我想問(wèn)問(wèn),9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)打印發(fā)票出來(lái)了,那我申報(bào)增值稅的時(shí)候,這張負(fù)數(shù)發(fā)票也要填入銷項(xiàng)發(fā)票里面嗎?
公司成立工會(huì),好多工會(huì)知識(shí)不太了解,需要單獨(dú)設(shè)立公會(huì)賬戶嗎?基本戶需要每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會(huì)賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對(duì)嗎?
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票?
郭老師,我們賣車,申報(bào)增值稅,年末會(huì)跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個(gè)賬對(duì)不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒(méi)關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒(méi)有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時(shí),所問(wèn)工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說(shuō)實(shí)際營(yíng)業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票?
有固定資產(chǎn)原值,沒(méi)有計(jì)提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說(shuō)24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出
就是比如負(fù)數(shù)發(fā)票稅率9%的 正數(shù)發(fā)票13%的 不能兩個(gè)抵減的數(shù)作為銷項(xiàng)稅額嗎
你好 是的? 正確相加是銷售額?
增值稅申報(bào)表的時(shí)候填哪里才能沖減呢
你好 負(fù)數(shù)發(fā)票稅率9%的 這是啥情況 開的??
上月沖紅之前開的運(yùn)輸發(fā)票稅率9% 上月開的正數(shù)貨物發(fā)票13% ?不能抵減稅額嗎
你好 按正負(fù)相加的金額填寫收入里? 稅額手動(dòng)填寫一下,要是不能通過(guò)就去大廳報(bào)?
老師 請(qǐng)問(wèn)填這里嗎
按正負(fù)相加的金額填寫銷售額里?