同學(xué)你好 往來科目該收的收 該付的付就行了
老師,公司要注銷,但應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款還有其他應(yīng)付款,都在上面掛著賬,注銷時(shí),還用調(diào)賬嗎?
老師,公司是小規(guī)模,要注銷。但是還有應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款掛賬
老師 我想問下公司要注銷,但是賬上掛著其他應(yīng)付款是法人的,實(shí)收資本還未交期,這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么處理呢
老師,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款掛了幾年了,要怎么處理?其他應(yīng)付款不付了要轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎?小規(guī)模要交多少的稅?
做外賬小規(guī)模,法人給公司轉(zhuǎn)錢是掛其他應(yīng)付款還是實(shí)收資本
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎
那我去注銷,稅局會(huì)不會(huì)問干嘛沒收到錢,干嘛還欠錢不給嗎
這個(gè)不問 只是讓你調(diào)整到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出繳納所得稅
那其他應(yīng)付款是借別人的錢,也要叫嗎?
嗯 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的
那我不是還不起錢,還倒貼叫所得稅? 彌補(bǔ)虧損的嗎
可以彌補(bǔ)虧損 有虧損可以先用調(diào)增的彌補(bǔ)虧損 還不起的也得計(jì)入營業(yè)外收入 要計(jì)算所得稅
老師,那實(shí)收資本應(yīng)該交50萬,但是賬本只有1萬,注銷有關(guān)系嗎
沒事 只要補(bǔ)交那個(gè)49萬的印花稅就行了