按照不含稅金額計(jì)算繳納
老師,我想問下,我們公司和別人簽訂的購(gòu)銷合同,里面只有含稅的價(jià)格,沒有涉及到數(shù)量金額,別人要下單的話會(huì)另外給我們采購(gòu)訂單,那么這樣,我們是按什么來(lái)交印花稅呢
你好,我想問一下我報(bào)印花稅,沒有簽購(gòu)銷合同只有每個(gè)月有采購(gòu)訂單,那我計(jì)稅依據(jù)是按含稅還是不含稅啊
請(qǐng)問 我們這個(gè)沒有簽訂合同,就只是簽訂訂單。印花稅中規(guī)定應(yīng)稅合同的計(jì)稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款。那我繳納印花稅是以575.22算還是按照650算?
你好,老師,我想問一下房屋租賃合同一簽幾年期,金額是按月為單價(jià)簽訂的,按新印花稅源采集,能不能按季度申報(bào),每季度收到的租金依據(jù)申報(bào)印花稅
老師,我簽訂了購(gòu)銷合同,上面只有含稅金額以及稅率,沒有列明不含稅金額,那我申報(bào)印花稅是不是只能按照含稅價(jià)格去申報(bào)?還有有些散客是沒有簽訂合同這部分申報(bào)可以按照不含稅金額去申報(bào)嗎?
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
職工交通費(fèi)抵扣怎么抵?
那我還有個(gè)加工承攬印花稅,我沒有發(fā)生加工承攬業(yè)務(wù),開的票都是銷售發(fā)票,這個(gè)可以0申報(bào)嗎
可以的,沒有就是零申報(bào)
還有一個(gè),我們公司剛成立兩個(gè)多月,有個(gè)稅費(fèi)種是工會(huì)經(jīng)費(fèi),她計(jì)征率是1是怎么回事啊,
就是需要繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)啊你們
但是工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是工資總額的百分之二嗎,那計(jì)征率為1 那我計(jì)征依據(jù)是什么,還是工資總額嗎,要是工資總額我不是要幾萬(wàn)塊錢嗎
這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)給你們核定的稅率,就是按照工資總額算的
好的謝謝
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng)