你好,是的,按照9000做庫存商品
倉庫有批貨退回給供應(yīng)商8113.59元,當時我已經(jīng)做了應(yīng)付賬款,但我不知道這批貨是在成品倉庫出的,請問怎么寫分錄減少庫存商品
票折什么意思? 老師供貨商把我們進的商品按折扣開的票,比如我們進的貨應(yīng)該是10000元 然后對方卻開票9000元 實際贈送1000贈品正常不給票,但是結(jié)果卻開了1000元的發(fā)票,告訴我這是票折,我怎么理解票折。
老師,進貨供應(yīng)商有優(yōu)惠,進了1萬元,收了9000元,那我?guī)齑嫔唐肪褪?000元,進貨的分錄怎么寫?
老師,例:我公司購進貨物11300元,實際入庫11300元,供應(yīng)商返利500元,開具專用稅票10800元,我做會計分錄:借:庫存商品9557.52 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)1242.48 貸:應(yīng)付帳款10800,這么做帳出現(xiàn)了帳面庫存商品與實際庫存商品不一致,怎么處理
老師,我們是商貿(mào)企業(yè),從供貨商那進貨采購了一批飲料,付了7400,對方給我們開電子普票價稅合計開了7474元,那我們?nèi)胭~ 庫存商品應(yīng)該按實際7400元呢還是按發(fā)票7474元入庫存呢
老師,公司成立工會是否要交工會經(jīng)費
不征稅的收入要計入公司的總收入
老師,您好。一般納稅人酒店,小企業(yè)會計準則,籌備期,沒有收入,這張發(fā)票有農(nóng)產(chǎn)品,這張我記進項稅,待認證進項稅額,是按照下面的稅額直接記還是怎么處理啊
老師,你好,我們公司有一輛車,5年折舊已折完,賣給公司以前 的員工,二手車市場估價16萬,那我們公司也要開16萬的收入嗎?這個收入必須要過公戶嗎?
老師您好,我公司6月18號預收一筆外匯,截止到現(xiàn)在還沒出口貨物,我問我當?shù)赝鈪R管理局,他說預收貨款超30天內(nèi)就要上外匯管理平臺申報預算貨款,我想問一下這申報流程怎么操作,有操作手冊嗎? 還有我公司是打算委托報關(guān),那報關(guān)相關(guān)費用運輸費發(fā)票等哪些是不能開免稅的哪些是要有稅率的呀
一員工7月起才能給他代扣公積金,6月無需給他代扣,但是給他代扣了,6月工資按代扣公積金后的應(yīng)納稅所得額?個人所得稅稅款發(fā)下去的,個人所得稅稅款是0。不更正個稅申報表的話,是不是在他7月應(yīng)發(fā)工資里加上6月代扣的那部分公積金作為應(yīng)發(fā)工資給他申報個人所得稅就可以,7月個稅系統(tǒng)代扣公積金那里不填數(shù)
安保公司當年享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,交社保人數(shù)100多人,個稅申報人數(shù)超過300人,其中未交社保的員工大多是臨時用工,現(xiàn)在稅局讓自查,對于這個從業(yè)人數(shù)怎么認定?
7月要報送的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)平臺基本信息,怎么填啊
老師,當時入帳時沒有拿到發(fā)票我計入了借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估,到匯算清繳時確認拿不到發(fā)票以后也拿不到,然后我匯算清繳調(diào)增了這部分金額,請問下那我?guī)だ镞@個應(yīng)付賬款是不是要調(diào)到法定代表其他應(yīng)付款,因為這部分金額是他私人卡代支付的
公司沒有銷售,但是想入一部分固定資產(chǎn),原材料,進項稅額怎么處理?
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分錄能具體寫一下嗎?1000反應(yīng)在哪里呢?
我必須反應(yīng)這個1000元,否則這次單價低,會影響下次總金額,下次不一定會有這個折扣,會使得我商品進價單價出錯
必須反映?但你實際就是9000,不能反映成10000?。?
老師,我可能和銷售搞混了,銷售里面如果給別人優(yōu)惠,我應(yīng)該做的是借現(xiàn)金 貸應(yīng)收,這個時候的差額體現(xiàn)在借銷售費用,對嗎?
不是,你要是銷售有折扣了,就是你售價降低的,收入減少了
借:應(yīng)收賬款10貸收入10,時間回款折扣就是借現(xiàn)金9銷售費用1貸應(yīng)收賬款10
按照這樣推理就是借庫存商品1萬 銷售費用負1000貸應(yīng)付9000。如果全賣了,就是結(jié)轉(zhuǎn)成本10000,銷售費用負1000,最終對利潤表還是9000,對吧?
你銷售折扣跟銷售費用沒有關(guān)系的,你這樣不就多增加了稅金
老師,對于內(nèi)賬來說的話,我的進銷貨的思路,以及對利潤表影響是對的吧?
我覺得對于內(nèi)賬來說,也是減少收入,不是費用