全部都是1%的發(fā)票,可以的。
老師,麻煩幫我看下這個(gè)小規(guī)模納稅人的申報(bào)表最后的應(yīng)納稅合計(jì)對(duì)嗎?不是要減去免稅額才對(duì)嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表填的對(duì)嗎?感覺(jué)哪里不對(duì)幫忙看一下。謝謝!
請(qǐng)問(wèn),哪位老師能教一下小規(guī)模納稅人,買(mǎi)賣(mài)股票收入增值稅納稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn),12月份開(kāi)的專(zhuān)票,說(shuō)是超過(guò)3個(gè)月了,現(xiàn)在要讓我們沖紅再重開(kāi)。什么都不變,這是基于什么考慮呀?謝謝
公司購(gòu)買(mǎi)黃金送客戶(hù),可以公司不代扣代繳個(gè)人所得稅,客戶(hù)自行申報(bào)可以嗎
老師,匯算清繳這折舊表資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填什么數(shù)?資產(chǎn)原值嗎?
老師個(gè)體戶(hù)賣(mài)調(diào)料的庫(kù)存300多萬(wàn)算大嗎
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開(kāi)的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買(mǎi)房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
主表18和,減免稅表仔細(xì)看一下吧不對(duì)
應(yīng)該都是填11585.32 竹表應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)280元怎么填?
你現(xiàn)在你只需要修改減免明細(xì)表的,本期發(fā)生額減免的2%,那里應(yīng)該是11585.35
其他的不用修改,你的280填寫(xiě)的是正確的,就應(yīng)該在主表應(yīng)納稅減征額和減免表里面填寫(xiě)。
主表的18,11,865.32這個(gè)數(shù)額對(duì)嗎?
對(duì)的,是這個(gè)金額的。
應(yīng)納稅額實(shí)際開(kāi)票稅額是5792.64-280=5512.64,申報(bào)表出來(lái)的 是 5512.67,0.03差額怎么辦?改申報(bào)表嗎?
可以不用修改的,你可以修改,你減免的,也就是潔面明細(xì)表的本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額。 增加上0.3, 如果不修改的話(huà)多交了稅款,做到營(yíng)業(yè)外支出。