你好 這個(gè)金額太太了 只能計(jì)入以前年度損益 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配科目!?
收到去年的費(fèi)用發(fā)票是不是要記入以前年度損益調(diào)整科目?
老師好,今年5月收到了280萬的房租發(fā)票,是去年的發(fā)票,開票日期是去年的,是不是只能記入以前年度損益科目 嗎?
去年的貸款手續(xù)費(fèi)去年入賬了沒收到發(fā)票,收到稅務(wù)局的電話后補(bǔ)開了,但日期是今年的,費(fèi)用是去年的,以前年度損益怎么入賬
老師1、去年的費(fèi)用發(fā)票沒有登記,登記到今年就需要用以前年度損益。 2、去年的收入已做賬的、但是今年紅沖了,是不是直接負(fù)數(shù)發(fā)票就行了,不需要用以前年度損益調(diào)整
老師:我們項(xiàng)目經(jīng)理今天拿了好多發(fā)票過來說是去年產(chǎn)生的費(fèi)用,但是我看發(fā)票上的開票日期是2月18日,這些費(fèi)用做分錄的時(shí)候是做今年的費(fèi)用還是做進(jìn)調(diào)整 以前年度損益科目?
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
老師那是。 借:以前年度損益,280 貸貸:應(yīng)付賬款280?
是的!你的理解正確!
然后月末,點(diǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)可以結(jié)轉(zhuǎn)過去嗎?還是要自己錄一筆?
自己做 借:利潤分配 貸:以前年度損益
然后z再做一筆, 借:利潤分配——未分配利潤280 貸:以前年度損益280 這樣做對(duì)嗎?
是的!你的理解正確!
我看了一下,發(fā)票是去年最后一天開的,可以退回去重開嗎?
業(yè)務(wù)的所屬期是去年 發(fā)票開在今年也不能抵扣!?
還有老師想請(qǐng)問一下,如果當(dāng)年計(jì)提了房租,但是發(fā)票后面到的,比如發(fā)票開的是2020的,可是,2021年6月份以后才來的,那之前計(jì)提的房租還能算嗎?后面來的發(fā)票能入賬嗎?
發(fā)票5.31之后取得的 去年的成本費(fèi)用要調(diào)增!?
我目前這筆房租是2020年12月31號(hào)收到的
和金額無關(guān)!? 權(quán)責(zé)發(fā)生制!?