您好,學(xué)員,因?yàn)槿〉玫氖窃鲋刀惼胀òl(fā)票,不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,所以要求價(jià)稅合計(jì)金額記入相關(guān)的成本費(fèi)用當(dāng)中。
利潤表中收入-成本-稅金及附加-銷管財(cái)費(fèi)用 為什么不減增值稅,繳納的增值稅不也是費(fèi)用嗎?
費(fèi)用類增值稅,為什么不用入賬?
某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,購入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元,發(fā)生入庫前挑選整理費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收八庫。該批材料的入賬價(jià)值400000+52000+500=452500(元)小企業(yè)購買商品的之類的費(fèi)用不是計(jì)入銷售費(fèi)用嗎?為什么要計(jì)入入賬價(jià)值里面?
費(fèi)用類全電增值稅專用發(fā)票入賬狀態(tài)如何選擇
老師 算固定資產(chǎn)的企業(yè)所得稅 為什么以賬面價(jià)值 調(diào)增減 他不是費(fèi)用類 折舊和減值才是調(diào)增減的基礎(chǔ)信息嗎 那他為什么拿 賬面價(jià)值 和計(jì)稅基礎(chǔ)相比之下沒懂 企稅不是算的費(fèi)用類的加減嗎 為什么賬面價(jià)值有關(guān)系
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,如果是增值稅專票呢?
如果公司是一般納稅人且取得的是增值稅專用發(fā)票,那么進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣,僅不含稅金額計(jì)入成本費(fèi)用即可。