你好,因為增值稅是通過應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅科目核算,不通過損益科目核算,所以增值稅不在利潤表體現(xiàn)的
利潤表中收入-成本-稅金及附加-銷管財費用 為什么不減增值稅,繳納的增值稅不也是費用嗎?
利潤=營業(yè)收入-營業(yè)成本-營業(yè)稅金及附加-銷售費用-管理費用-財務(wù)費用-資產(chǎn)減值損失+公允價值變動損益(-公允價值變動損失)+投資收益(-投資損失),其中的營業(yè)稅金及附加指的是?
老師您好,請問為什么增值稅不計入利潤表,而稅金及附加要計入利潤表里,交的增值稅不也是一項支出嗎
計算公司內(nèi)部利潤時 用含稅價:收入-所有支出(包括增值稅) 用不含稅額:收入-成本費用-稅金及附加,不需要在減增值稅對嗎? 且用含稅和不含稅計算出來的利潤是一樣的對嗎?
利潤表中稅金及附加有哪些稅?包括增值稅嗎?資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費與利潤表中稅金及附加的稅有什么不同?
公司(律所)集體充值話費可以95折,想讓員工通過公司充值,發(fā)票就可以開到公司,員工私卡支付折后充值的費,這個合法嗎?應(yīng)該怎么和員工說,
律師辦案費用30%扣除是什么意思?
老師您好,錄取期初收入數(shù),然后本期收入金額數(shù)沒問題,但是本年累計金額不對是哪里出問題了?
老師好,日常工作中不抵扣勾選需要經(jīng)常用嗎?
抵押權(quán),動產(chǎn)/合同生效設(shè)立,登記對抗 不動產(chǎn)/登記設(shè)立,登記生效,登記對抗 這個對么?感覺書寫的好亂啊,不對的話,幫忙補充一下
老師,我想學(xué)習(xí)實操,財政會計,比如鄉(xiāng)鎮(zhèn),單位一類的,咱們學(xué)堂有嗎,老師發(fā)一下鏈接
幫我看一下這個怎么操作
老師好,我們有一筆服務(wù)費,上個月就已經(jīng)給對方開票了,但是人工成本這個月才拿來報銷,這種收入記在上個月成本記在這個月,這樣可以嗎?如果不可以的話,我是不是直接寄到差旅費里就行了?但是那個服務(wù)費的收入就沒有對應(yīng)的成本了。
工會經(jīng)費交了幾年了,現(xiàn)在開始不交了,可以嗎
老師,我單位掛靠別人單位建筑公司,給別人結(jié)算的時候要有哪些附加才能付款結(jié)果呢,主要現(xiàn)在分包扯皮現(xiàn)象嚴(yán)重
那它在哪里體現(xiàn)呀?資產(chǎn)負債表的哪一項?
稅金及附加不也是通過應(yīng)交稅費核算的嗎?怎么在利潤表中體現(xiàn)呢
你好,增值稅在資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費欄次體現(xiàn) 稅金及附加計提的時候,貸方是應(yīng)交稅費,在利潤表體現(xiàn)是因為稅金及附加是損益科目,所以在利潤表體現(xiàn),而不是應(yīng)交稅費這個科目在利潤表體現(xiàn)