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大學(xué)高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期末考試,請(qǐng)老師寫出具體的解答步驟,謝謝老師

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2021-07-04 16:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-04 17:23

同學(xué)你好: 2019年內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵銷分錄如下 借:應(yīng)付賬款 60 000 貸:應(yīng)收賬款 60 000 借:應(yīng)收賬款 60 000*5%=3000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借:所得稅費(fèi)用 3000*25%=750 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 750 (個(gè)報(bào)上減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),合并報(bào)表要反沖的)

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同學(xué)你好: 2019年內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵銷分錄如下 借:應(yīng)付賬款 60 000 貸:應(yīng)收賬款 60 000 借:應(yīng)收賬款 60 000*5%=3000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借:所得稅費(fèi)用 3000*25%=750 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 750 (個(gè)報(bào)上減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),合并報(bào)表要反沖的)
2021-07-04
你好,同學(xué) 你具體問(wèn)題是什么
2021-07-05
借,應(yīng)付帳款60000 貸,應(yīng)收賬款60000 借,應(yīng)收帳款3000 貸,信用減值損失3000 借,所得稅費(fèi)用750 貸,遞延所得稅資產(chǎn)750
2021-06-27
同學(xué)您好,很高興為您解答問(wèn)題,請(qǐng)稍后
2021-10-19
你這是合并報(bào)表的編制,給你思路,你處理一下,然后發(fā)過(guò)來(lái)檢查 首先,將,個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)填寫在底稿,然后根據(jù)個(gè)別報(bào)表和合并口徑差異進(jìn)行調(diào)整 調(diào)整后的數(shù)據(jù)就是合并報(bào)表的數(shù)據(jù)
2021-10-19
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