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高級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)期末考試,請(qǐng)老師寫(xiě)出具體的解答步驟,謝謝老師

2021-07-04 16:07
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-05 09:16

你好,同學(xué) 你具體問(wèn)題是什么

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快賬用戶1824 追問(wèn) 2021-07-05 09:18

老師您好! 問(wèn)題是編制2020年合并財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿時(shí)做出的有關(guān)調(diào)整分錄

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齊紅老師 解答 2021-07-05 09:21

資料給出一下哈,同學(xué)

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你好,同學(xué) 你具體問(wèn)題是什么
2021-07-05
同學(xué)你好: 2019年內(nèi)部債權(quán)債務(wù)的抵銷(xiāo)分錄如下 借:應(yīng)付賬款 60 000 貸:應(yīng)收賬款 60 000 借:應(yīng)收賬款 60 000*5%=3000 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借:所得稅費(fèi)用 3000*25%=750 貸:遞延所得稅資產(chǎn) 750 (個(gè)報(bào)上減值確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn),合并報(bào)表要反沖的)
2021-07-04
借,應(yīng)付帳款60000 貸,應(yīng)收賬款60000 借,應(yīng)收帳款3000 貸,信用減值損失3000 借,所得稅費(fèi)用750 貸,遞延所得稅資產(chǎn)750
2021-06-27
你看一下圖片,參考一下
2021-06-27
1借委托加工物資70 貸原材料70 借委托加工物資20 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2.6 貸銀行存款22.6 代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 (70+20)/(1-0.1)*0.1=10 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅10 貸銀行存款10 借原材料90 貸委托加工物資90
2022-11-14
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