您好,借稅金及附加704貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅。借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸應(yīng)付賬款4480
我們單位收到一張汽車保險(xiǎn)普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)3764.62元,備注欄有車船稅300元,單位轉(zhuǎn)賬給保險(xiǎn)公司4064.62元,請(qǐng)問完整的憑證分錄怎么做。我這樣做 在同一張憑證上對(duì)嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 3764.62 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交車船使用稅 300 貸:銀行存款 300 然后這個(gè)分錄可以合并簡(jiǎn)化成這樣嗎? 借:銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi) 3764.62 稅金及附加-車船稅 300 貸:銀行存款 4064.62
老師,辦公我看一下這張車輛保險(xiǎn)的發(fā)票,\'以前我看到這張發(fā)票,我都是直接按照發(fā)票的價(jià)格入賬,借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸庫存現(xiàn)金,但是,這張發(fā)票上他帶備注上寫著幫我交了車船稅,那這張發(fā)票我需要怎么入賬了老師
老師,麻煩問下我們公司收到了一張車輛保險(xiǎn)的報(bào)銷單,其中發(fā)票的備注上寫上代收車船稅多少錢,然后備注總金額比發(fā)票上的總金額多了這個(gè)代收車船稅的金額,請(qǐng)問報(bào)銷時(shí),我可以給他按備注上的總金額報(bào)銷嗎,我應(yīng)該如何做賬呢
老師好,我們7月買了輛曾用車,我7月29日收到一張車險(xiǎn)紅沖發(fā)票,8月退了部分保費(fèi)和重新開具的正數(shù)發(fā)票。那我7月分錄怎么寫?就直接借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)數(shù),貸銀行存款負(fù)數(shù),這樣嗎?
老師,我們公司有一輛車車牌號(hào)賣給私人了,我看電子稅務(wù)局平臺(tái)上面有一張二手車的發(fā)票,是在車管所開的,我們公司對(duì)個(gè)人開的一張1萬的發(fā)票,稅額是0,這個(gè)我們是不用交稅吧,這個(gè)怎么做賬啊,算我們的收入嗎?我們又沒有進(jìn)這個(gè)錢。
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
車船稅需要計(jì)提嗎?
您好,是需要計(jì)提的
當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月交可以嗎?
您好,是沒問題的,可以的
好的,謝謝老師
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持