你好 主表自動取數(shù) 你的附表填寫了嗎
老師,6月9日稅務(wù)登記,直接申請一般納稅人,沒有開票,現(xiàn)在申報(bào)的時候,增值稅主表,一直報(bào)存不了,怎么回事
老師,你好!公司10月份辦理一般納稅人登記,11月開具1%紅字增值稅發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)表里沒有這部分稅額,怎么申報(bào)
老師你好,請問我的公司5月份從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,現(xiàn)在申報(bào)增值稅的時候,一直提示上期未申報(bào),但是我查不到有上期待辦的事項(xiàng),逾期申報(bào)里面也沒有,小規(guī)模的時候也沒有報(bào)過稅,現(xiàn)在怎么處理
老師,請問一下小規(guī)模納稅人 8月做稅務(wù)登記,增值稅季度申報(bào) 7-9月,10月申報(bào)。然后9月5登記一般納稅人,9月稅盤開票出去了。小規(guī)模納稅人7-9需要加9月發(fā)票金額申報(bào)嘛?還是10月只申報(bào)9月開票的。當(dāng)一般納稅人申報(bào)就好。這個月能開進(jìn)項(xiàng)回來抵扣嘛
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
審計(jì)出22-24年審計(jì)報(bào)告,我發(fā)現(xiàn)22年23年資產(chǎn)負(fù)債表其他流動資產(chǎn)都加了點(diǎn)數(shù)額,然后在應(yīng)交稅費(fèi)那里加相同數(shù)額,這是正常的操作嗎,是不是覺得我們22-23年應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額太小才這樣的,這是沒問題的嗎
老師:有沒有開的物業(yè)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票模版能發(fā)一個看下嗎?
請問收到4月份付款的發(fā)票,之前掛了預(yù)付,6月份收到發(fā)票,5月份還沒有結(jié)賬,可以入到5月份嗎?
運(yùn)輸公司施救費(fèi)計(jì)入那個科目
個體工商戶線上如何注銷
老師 公司員工報(bào)銷 憑票扣除 3% 5% 9% 各自都有哪些
我們是掛靠其他單位 掛靠方給其他單位開發(fā)票開的供貨清單 實(shí)際上是安裝維修的項(xiàng)目 然后掛靠方要求我們也開進(jìn)來材料清單 那我們只能要求分包方給我們開材料清單 但是分包方不開 只能開設(shè)備安裝 這樣可以嗎
請問銷項(xiàng)稅,在5月份已經(jīng)做賬報(bào)稅,到8月份又沖銷重做,形成了賬上銷項(xiàng)稅成負(fù)數(shù),這怎么調(diào)賬,分錄怎么寫?
你好,老師,這個月稅費(fèi)截止期是幾號?。?/p>
公司注銷的時候,有應(yīng)收賬款,確實(shí)是收不回來了,怎么辦,
附表數(shù)據(jù)是灰色的,點(diǎn)不動
你打開保存就可以的 里面的數(shù)據(jù)不要修改
一直是這個提示
你幾月份做的稅種認(rèn)定。
你看一下,里面的增值稅所屬期是幾月份?
是不是因?yàn)檫@個原因?稅費(fèi)種認(rèn)定,是7月份,所以才申報(bào)不了的,
一般納稅人的,增值稅申報(bào),有月度申報(bào),和季度申報(bào),是不是只申報(bào)一個就行了
是的 下個月申報(bào)一般納稅人的
你們需要申報(bào)一個城建稅
城建稅,我申報(bào)不上
出現(xiàn)了什么提示啊?
幫忙看下我這個月,都需要申報(bào)哪個稅種
城建稅,是附加稅,系統(tǒng)自動帶出來的
企業(yè)所得稅印花稅工會經(jīng)費(fèi)還有附加稅都是這個月需要申報(bào)的。
印花稅,工會經(jīng)費(fèi),企業(yè)所得稅,個人所得稅,我都申報(bào)過了,現(xiàn)在就是城建稅申報(bào)不了
去稅務(wù)局申報(bào) 你的增值稅也是去稅務(wù)局那邊申報(bào) 附加稅根據(jù)增值稅的