你好,月銷(xiāo)售額不超過(guò)15萬(wàn),季度銷(xiāo)售額不超過(guò)45萬(wàn),免征增值稅及附加稅。
老師,小規(guī)模增值稅優(yōu)惠政策,季度不超過(guò)30萬(wàn),免增值稅,這個(gè)有期限嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月度季度增值稅稅收優(yōu)惠政策有嗎
小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅的優(yōu)惠政策優(yōu)惠到什么時(shí)候?
小規(guī)模納稅人現(xiàn)在增值稅的優(yōu)惠政策是季度不超過(guò)30w,就免稅是嗎,月度不超過(guò)10w
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人2024年增值稅優(yōu)惠政策?季度不超多少免稅?
老師,為什么,圖一就是屬于日后調(diào)整事項(xiàng),為什么圖二不是事后調(diào)整事項(xiàng)
老師,什么樣的業(yè)務(wù)類型可以記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-管理成本?不是管理費(fèi)用,餐飲公司
一年一二百萬(wàn)的銷(xiāo)售額的單位工資薪金的申報(bào)和計(jì)提發(fā)放是不是也要一致?
這題為啥不選C,怎么理解
老師,我想問(wèn)一下 我們公司的一個(gè)租戶公司,然后這個(gè)租戶公司,有一個(gè)商業(yè)裝修補(bǔ)貼,也是他租別的地方的那個(gè)出租方公司給他的這個(gè)補(bǔ)貼一共是6,000,000,然后呢,他想通過(guò)我們另外一個(gè)裝修公司給他裝修,但是實(shí)際上的裝修成本也就是3,000,000 余下的這個(gè)3,000,000呢她想用這個(gè)租金來(lái)抵 但是在我們裝修的公司的那個(gè)帳上呢,他是余下的這個(gè)3,000,000呢,就是構(gòu)成了裝修公司的這個(gè)收入,也就是利潤(rùn)這種情況下,如果是收取一些費(fèi)用的話,我應(yīng)當(dāng)包括什么呢就是怎么跟對(duì)方收取呢?不考慮抵租金的問(wèn)題
老師,公司名下沒(méi)車(chē)也沒(méi)租賃協(xié)議的情況下,老板的確是開(kāi)車(chē)因公出差,油費(fèi),過(guò)路費(fèi)數(shù)量不好的話可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
您好老師!請(qǐng)問(wèn):民辦非企業(yè)的社會(huì)組織單位,轉(zhuǎn)讓2013年購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)公務(wù)小汽車(chē)給個(gè)人,開(kāi)普票內(nèi)容是寫(xiě):小汽車(chē),稅率3%嗎?對(duì)方的內(nèi)容是寫(xiě)他的名字和身份證號(hào)嗎?
老師早上好!一般納稅人的超市銷(xiāo)售蔬菜和鮮豬肉也是開(kāi)免稅發(fā)票吧
出口退稅,退的是進(jìn)項(xiàng),為什么又要和FOB價(jià)*退稅率進(jìn)行比較呢?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠呢
你好,沒(méi)有優(yōu)惠政策的。
小微企業(yè)所得稅沒(méi)有優(yōu)惠
有,年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%繳納企業(yè)所得稅;年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%繳納企業(yè)所得稅.