同學(xué)你好: 1:這個0說率是針對國際運(yùn)輸來講,這里的0稅率是針對運(yùn)輸公司來講的。(甲公司專門做國際運(yùn)輸?shù)模沿浳飶拿绹\(yùn)到中國來,這個運(yùn)輸公司要收取運(yùn)費(fèi),這個運(yùn)費(fèi)是0稅率) 2;:同學(xué)講的進(jìn)口是針對船上貨物的購買方來講哦 還有疑惑繼續(xù)和老師溝通哦,
題目: 某汽車企業(yè)系增值稅一般納稅人,2019年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (I)從境外進(jìn)口一批小汽車,共計20輛,每輛關(guān)稅完稅價格20萬元;企業(yè)按規(guī)定已繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)的各項(xiàng)稅金,并取得完稅憑證; (2)當(dāng)月在境內(nèi)銷售自產(chǎn)小汽車1000輛,取得銷售不含稅收入15000萬元;同時取得運(yùn)輸裝卸費(fèi)收入351萬元(未單獨(dú)核算)。 (3)當(dāng)月購進(jìn)生產(chǎn)材料,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為8000萬元,稅款1040萬元;專用發(fā)票當(dāng)期通過稅務(wù)機(jī)關(guān)的審核認(rèn)證。為購進(jìn)材料支付運(yùn)費(fèi),取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元。 已知:關(guān)稅稅率為20%,消費(fèi)稅稅率為9%,進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅稅率13%,運(yùn)輸服務(wù)增值稅稅率為9%。 要求:根據(jù)上述資料,分析回答下列小題。 1.該企業(yè)當(dāng)期境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅是( )萬元。 A1377.96 B1329.53 C1381.59 D1350 參考答案: 境內(nèi)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=[15000+351/(1+13%)]*9%=1377.96 疑問: 題目上不是說不含稅收入15000萬元嗎,為什么答案做了增值稅的價稅分離?
老師在境外載運(yùn)旅客或貨物入境不是屬于進(jìn)口環(huán)節(jié)嗎?為什么零稅率呢?
老師您好,有個事沒搞明白:國外中介介紹客戶租我們的船,我們付給國外中介傭金,這為什么需要代扣代繳增值稅呢?境外單位或者個人向境內(nèi)單位或者個人銷售完全在境外的應(yīng)稅服務(wù)不是不用繳納增值稅嗎?介紹客戶的勞務(wù)服務(wù)不是都在境外嗎?不屬于這個條例嗎
老師你好,能解釋下以下知識點(diǎn)嗎?是不是美國駐入在中國境內(nèi)的大使館,國外的大使在中國境內(nèi)購買貨物或服務(wù),他們?nèi)〉玫倪M(jìn)項(xiàng)國家給他免稅并退稅,還是什么個邏輯關(guān)系呢
在境外載運(yùn)旅客或者貨物入境,為什么這個運(yùn)輸服務(wù)適用零稅率,這其實(shí)相當(dāng)于進(jìn)口服務(wù),為什么不交增值稅
老師好,請問第2問預(yù)計負(fù)債的金額怎么計算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個結(jié)果。我個人覺得〔第3問說22年末〕,那它計算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會計分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅。現(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個人,但是背后是同一個老板!請問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請產(chǎn)地證這個要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,這個第六項(xiàng)自來水廠開給物業(yè)公司3%的征收率,物業(yè)公司向業(yè)主銷售的是9%的稅率,為什么他的稅負(fù)多了呢?那9%的稅率不是也是業(yè)主身上收的嗎?收的多不是自然也交的多嗎?那既然都是從業(yè)主身上扣的,不管是9%還是3%對物業(yè)公司有什么關(guān)系呢?
同學(xué)你好 1:是的開9%,這個增值稅也是從業(yè)主手中收取的,所以增值稅最終都會轉(zhuǎn)嫁到最終消費(fèi)者的身上。和物業(yè)公司確實(shí)沒有關(guān)系。
老師為什么會說如果按9%計算銷項(xiàng)就稅負(fù)就大呢?不是等于收的也多嗎?
稅負(fù)=應(yīng)納稅額/收入(老師單純的講的是稅負(fù)的概念) 銷項(xiàng)的稅率大,應(yīng)納稅額就會大一些對吧,但是其實(shí)最終都是消費(fèi)者承擔(dān)了
明白了謝謝老師,給老師五星好評
好的同學(xué),繼續(xù)加油哦