同學(xué)您好。稍等一下。
老師,這個(gè)為什么向丁請(qǐng)求賠償,有答案,用大白話講一下,謝謝
你好老師,圖1是原先計(jì)提了20的壞賬準(zhǔn)備,后來(lái)發(fā)現(xiàn)應(yīng)計(jì)提140。我的問(wèn)題是在遞延所得稅的調(diào)整為什么是以120為基數(shù)?圖2是原先預(yù)計(jì)賠償60,后需賠償80,然后遞延所得稅的調(diào)整為什么是以80為基數(shù)?這塊怎么區(qū)分?不太懂,請(qǐng)老師大白話講解下,謝謝老師
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司有個(gè)員工之前支付了別人的車輛事故賠償款,現(xiàn)在保險(xiǎn)公司把賠償款轉(zhuǎn)到公司公賬,我們公司可以通過(guò)公賬轉(zhuǎn)給之前賠付賠償款的員工嗎?公轉(zhuǎn)私的話摘要寫(xiě)什么好呢?然后怎么做賬呢? 謝謝老師辛苦解答! ,
老師好!第9題,正確答案是69,里面有一些不明白,投資收益6萬(wàn)元,為什么要從凈利潤(rùn)中扣除,不應(yīng)該是加上6萬(wàn)嗎?請(qǐng)老師講解一下,這個(gè)題目的計(jì)算方式和原因,謝謝
老師,是否為求償權(quán)或?qū)?lái)求償權(quán)這句話是什么意思?能不能用大白話講一下
老師好,a公司5月賣給b公司一輛二手車,發(fā)票已經(jīng),但是系統(tǒng)6月份又出來(lái)一張銷售二手車紙質(zhì)的發(fā)票,這個(gè)該怎么處理呢?以那個(gè)票為準(zhǔn)做賬呢?
CPA 財(cái)管,加班,是直接人工效率差異的原因,還是直接人工工資率差異的原因?
別人委托我們加工器械需要代繳消費(fèi)稅嗎
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
老師,出口可以不用解密,手動(dòng)填寫(xiě)嗎?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開(kāi)普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開(kāi)票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場(chǎng)這個(gè)月開(kāi)給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤(rùn)時(shí),還減營(yíng)業(yè)外支出不
老師畫(huà)了一個(gè)線路圖。乙丙不知道是變?cè)熘斑€是之后,現(xiàn)在查不出來(lái)到底是乙將10萬(wàn)改成的12萬(wàn)還是丙改成的12萬(wàn),所以,視同它們二位沒(méi)有更改,那么既然沒(méi)有更改,就是對(duì)10萬(wàn)負(fù)責(zé)。但是這個(gè)支票到達(dá)丁手中了,丁看到票上的金額是12萬(wàn)了,丁又將這12萬(wàn)的支票轉(zhuǎn)給了戊,本來(lái)支票從另一個(gè)角度來(lái)講,就相當(dāng)于錢,丁也是把這12萬(wàn)的支票去跟戊進(jìn)行的交換,那么理應(yīng)給別人12萬(wàn)的錢,而不是別人發(fā)了12萬(wàn)的貨,卻只給10萬(wàn)的錢。
滿意還請(qǐng)結(jié)束并五星評(píng)價(jià),謝謝乖乖了。