您好 是的 需要申報(bào)是就是這里面的, 印花稅沒有核定 可以不申報(bào)
老師,我們需要申報(bào)是不是就是這里面的,里面沒有的如印花稅還需要申報(bào)嗎
稅費(fèi)認(rèn)定信息里面有按次印花稅要報(bào),但是印花稅沒出現(xiàn)在我的待辦里,還需要申報(bào)嗎?
我們單位稅費(fèi)種核定里面沒有印花稅,是不是就不需要申報(bào)印花稅
老師您好,我們公司是小規(guī)模納稅人,第二季度沒有業(yè)務(wù),也就是收入都是零,按照季度申報(bào),稅種里面沒有印花稅這個(gè)稅種,我需要申報(bào)印花稅嗎,如果需要,我應(yīng)該按期申報(bào)還是按次申報(bào)?
老師,個(gè)體戶印花稅需不需要申報(bào),是不是看電子稅務(wù)局里面里面申報(bào)的有沒有,如果沒有就不用申報(bào)是吧
老師,假設(shè)我開回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
明白了老師。另外申報(bào)這些稅種時(shí)需要上傳財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
季度申報(bào)的時(shí)候 需要的
先申報(bào)稅費(fèi)~再申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表。這兩步都完成才算申報(bào)完成了對(duì)嗎
先填財(cái)務(wù)報(bào)表 然后申報(bào)稅 因?yàn)槠髽I(yè)所得稅根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)比對(duì)
恩,企業(yè)所得稅里面有成本,收入和利潤(rùn),需要根據(jù)財(cái)報(bào)填寫,這些步驟屬于稅費(fèi)的申報(bào)。之后再上傳財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行申報(bào),是這樣嗎
先填財(cái)務(wù)報(bào)表 然后申報(bào)稅