您好 借:銀行存款 400000 貸:固定資產(chǎn)清理 400000/1.13=353982.300 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 400000/1.13*0.13=46017.70
老師,我有個問題要咨詢下,我們這固定資產(chǎn)賣了,售價50萬,這批設備已經(jīng)提完折舊了,這批固定資產(chǎn)原值是130萬,折舊125萬,殘值5萬。我記會計分錄這樣記對嗎? (1)借方:固定資產(chǎn)清理 5萬 累計折舊 125萬 貸記:固定資產(chǎn) 130萬 (2)借:銀行存款 50萬 貸記:固定資產(chǎn)清理 442477.88 應交稅金 57522.12 (3)借:固定資產(chǎn)清理392477.88 營業(yè)外收入392477.88 。 我想問那我營業(yè)外收入記392477.88元,稅金就和我繳稅對不上了,繳費數(shù)對上了,營業(yè)外收入不對,我哪里錯了
老師好,我想問一下,我銷售固定資產(chǎn)收到款項40萬,這里包含問增值稅,13個點,我收到錢該如何記賬!有點懵了!是要將不含稅計入固定資產(chǎn)清理嗎?
老師你好,我想問一下,企業(yè)銷售固定資產(chǎn),我做分錄的時候通過固定資產(chǎn)清理,報稅務局增稅稅表一的時候我把銷售固定資產(chǎn)的收入填在未開票收入里,年報的時候,這個未開票收入應該填在哪張表里,如果不填就會導致增值稅表與年報表不符
老師問一下,我們企業(yè)銷售固定資產(chǎn)收到多少錢就交了多少錢,沒開票做的營業(yè)外收入,但是全計到固定資產(chǎn)清理這里了,匯算清繳的時候營業(yè)收入和開票系統(tǒng)的開票數(shù)不一樣有影響嗎?處置固定資產(chǎn)只有凈收益記在營業(yè)外收入
老師我銷售了不用的固定資產(chǎn),也開具發(fā)票了,做賬清理的時候發(fā)現(xiàn)有點問題,想問一下清理的時候銷售收入沒有記錄到營業(yè)收入中,導致收入不一致,是我哪里漏記了嗎
請問老師,利潤表中的財務費用,下面有利息費用和利息收入,請問一定要填寫利息收入嗎?
請賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝,否則差評請問公司是高新企業(yè),我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費用的賬呢?2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣)),12年成為高新企業(yè)的,2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術15%,然后按我們之前公司邏輯,以后如果不想申請高企今年2025年的研發(fā)費用賬也要做,但是今年申報時還是15%優(yōu)惠,在匯算清繳時就是25%,但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費用了,而且他們說了,他們還要申請高新企業(yè)
老師食堂購置防蚊紗門、紗窗合計金額340元,請問老師這340元怎么做賬,會計分錄怎么做呢
請問老師,公司2024年法人股東2500萬,直接按照2500萬轉給自然人股東了,看了賬面只是實收資本的二級明細由法人變成自然人了。請問不涉及任何稅嗎?
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費用,研發(fā)費用歸集的不準確,請問匯算清繳時把研發(fā)費用踢出來做到別的費用里,可以嗎
老師,單位可以給個人用電腦填寫個稅專項附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個業(yè)務需要怎么入賬,走預付賬款還是待攤費用
老師,出口企業(yè)報關和開票,記賬匯率是不是要一致?是當月1號還是第一個工作日?
老師我們公司是提供賽事服務的,這個活動在外省,需要在外省預交稅款嗎?