你好? 借:應交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
建筑行業(yè),跨省,企業(yè)預繳的企業(yè)所得稅如何做分錄?
建筑企業(yè)每個月預交企業(yè)所得稅會計分錄如何處理?
地產(chǎn)和建筑業(yè)增值稅和企業(yè)所得稅異地預繳,異地是指跟公司注冊地跨省,還是跨市,跨區(qū),跨縣
老師 分公司跨省企業(yè)所得稅如何繳納
老師:建筑行業(yè)跨省做工程需要在項目所在地預交企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好,我是報稅人員,給員工申報個稅,之前是代賬公司報稅,現(xiàn)在添加我的身份證信息不通過,怎么添加成功我的信息
老師,你好,年度工資申報怎么申報?跟下一年的社?;鶖?shù)有關(guān)系嗎?謝謝
用電腦記賬的話,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金及附加需要自己算嗎 還是電腦會自動結(jié)算出來
老師,我們之前購買了一輛車入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有折舊完又準備賣出,當時有進項抵扣了,現(xiàn)在沒折舊完那部份金額的稅是不是要轉(zhuǎn)出來?交稅?
老師,公司租個人辦公室,發(fā)票去年未開,年底已經(jīng)進費用,但是匯算清繳前還是未能開具發(fā)票,要怎么處理?
你好,盤盈的資產(chǎn)能一次性提折舊嗎?
匯算清繳企業(yè)所得稅主表是自動生成,還是手動填,是按上年的本年累計數(shù)填嗎
你好,一般納稅人,工業(yè)制造業(yè),1-4月的總銷售額有1700多萬,21-4月一直有留底稅,未交增值稅,這樣會不會引起增值稅稅負太低
老師,您好,我有兩張23年的成本票現(xiàn)在不用了,現(xiàn)在聯(lián)系對方紅沖過后,需要調(diào)整23年的年度所得稅申報嗎
用微信付款的,然后對方給開的發(fā)票,我們沒用公戶付款,是不是我們收到發(fā)票也不能用
老師,除了增值稅的分錄是應交稅費-預繳增值稅外,附加稅和企業(yè)所得稅的分錄都是應交稅費-等等,都是直接借方做分錄就行了?這筆預繳的所得稅還用計提到所得稅費用里嗎?
借:稅金及附加 貸:應交稅費-個稅/附加稅 借:應交稅費-預繳增值稅 應交稅費企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
預繳的附加稅也要計提嗎?也要轉(zhuǎn)到稅金及附加科目里?
是的!你的理解正確!