你好,你沒有這個稅種認(rèn)定是不是?
老師,現(xiàn)代服務(wù)按6%稅率算的項目和一般納稅人采用簡易計稅方法按3%的征收率算的項目有相同的,到底怎么算
老師,問一下,一般納稅人開維修發(fā)票稅率6%,有專票和普票,填表一的時候,一般計稅方法中的6%稅率填不到,只有簡易計稅方法中的6%征收率可以填,有進(jìn)項稅額,也抵扣不到
您好我想問一下一般納稅人簡易計稅的情形有:進(jìn)項稅額無法抵扣按3%減按2%征收率。差額計稅也是無法取得進(jìn)項票。不明白什么時候用差額計稅什么時候用簡易計稅。能舉例說明一下嗎?
老師,請問一下一般納稅人開物業(yè)管理費的增值稅專用發(fā)票稅率是6%,那交稅也是按開發(fā)票上的稅額交嗎?如有進(jìn)項可以抵扣嗎?還有稅率是6,征收率是3是什么意思?這個是一般納稅人和小規(guī)模的稅率的一種說法嗎?
一般納稅人發(fā)生應(yīng)稅銷售行為可以選擇適用簡易計稅方法的,應(yīng)該按照銷售額和征收率計算應(yīng)納增值稅額, 并且不得抵扣進(jìn)項稅額 但是當(dāng)期又一般計稅的開了9個點的發(fā)票,又有簡易計稅的這種,可以抵扣對應(yīng)一般計稅的進(jìn)項嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫,貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
還有維修是13%的稅率。
維修費一般納稅人不能開6%嗎?我才接過來做,如果一般計稅依據(jù)認(rèn)定了6%稅率,就可以填寫了嗎,那安裝費呢?對方公司要求開的6%的專票
服務(wù)名稱:生活服務(wù)*安裝服務(wù)/生活服務(wù)*維修費
維修費不能開6%的,而且你沒有6%的稅種認(rèn)定,所以在一般計稅里面填寫不了的。
安裝的稅率是9%。它屬于建筑服務(wù)。
自己可以查詢得到稅種認(rèn)定有哪些嗎
你好,電子稅務(wù)局, 涉稅查詢稅種認(rèn)定里面有。
增值稅這一欄后面有個征收率0.03
增值稅,你們只有商業(yè)的,沒有服務(wù)類的。
那我這個月就這樣先報上去影響大不大,營業(yè)執(zhí)照上是有這些經(jīng)營范圍的,我這個月還是把2000多的稅交起走,老師,你覺得可以嗎?
可不可以增加稅種認(rèn)定呢
你好,影響大不大,得看你申報的對不對?
你填寫的不對,申報了也比對不通過也申報不成功。
我剛剛翻了一下,第一個季度前會計也是填在那一欄的,是普票,也通過了
在簡易計稅里面嗎?你們只能填寫簡易計稅,其他的填寫不了。
是的,在簡易計稅里面填的6%的征收率
發(fā)票稅率開的6%,在一般計稅依據(jù)里面填不了
你好,建議你們紅沖,發(fā)票重新開。
對方已經(jīng)把款付了,賬已做,這樣是不是很麻煩,以補稅的方式,風(fēng)險行是不是有點大了,這家公司去年年底才開始注冊使用的,我們這種情況,還可以去申請服務(wù)類的稅種嗎?我們是銷售空調(diào)公司,維修服務(wù)和安裝服務(wù)可以改為6%稅率嗎?
你的發(fā)票不修改才有風(fēng)險,即使當(dāng)年他沒有發(fā)現(xiàn)次年她以后也會發(fā)現(xiàn)的稅務(wù)局。
稅率不是你單位決定的,也不是我來決定的,這個是增值稅稅法規(guī)定的。
好的,我在研究哈怎么更改,謝謝老師
好的 不用客氣,工作愉快。