你好,不可以一次性入費用 借 預付賬款 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸 銀行存款
老師我想問下我們辦公室房租是按季度交的,我可以一次性把房租記入管理費用嗎?另外我想問下房東給我們開房屋租賃發(fā)票,他可以一次性把一年的房租費發(fā)票開給我們嗎?
老師,我們租的辦公場地,去年的租金20萬我分一年攤銷的,還沒有攤完,今年的發(fā)票房東提前開給我們了,我可以現在就入帳嗎,一次性計入管理費用
我們是二房東,2023年的時候有一部分租客的房租提前發(fā)票了,那成本沒有全部攤銷,我現在把之前的成本沒有一次性補上可以嗎?
2023年10月份,我們公司支付了一年的房租(2024.10--2025.10),這個房租我可以一次性計入管理費用嗎?還是說這筆費用我需要攤銷?
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數據比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
老師,簡易注銷承諾書,股東簽字要不要蓋手印和公章
商貿公司主營沙子石子,商貿公司自己建新廠房用了自己公司采購的沙子石子建廠,自用的沙子石子怎么做賬
老師就是印花稅可以用應交稅費作為一級科目嗎?
老師你好就是哪些二級科目是計入稅金及附加的
等到去年的攤銷結束再攤,是嗎
你好,去年的租金攤去年,今年攤今年。
去年的是從去年10開始到今年9月,但是這次他們提前把發(fā)票開給我我勾選認證了,現在我先按您那個分錄入帳,然后等到10月再攤銷是嗎
你好,是的,按月再確認費用,而不是到10月再攤銷
什么是按月確認費用
預付的當月就要攤銷。例如7月預付半年的房租? 7月就開始攤
那不是變成攤二筆了嗎
你20萬到今年9月,那就從預付20萬的當月開始攤到今年的9月,預付的分錄做在預付20萬的那個月。