你好,同學(xué)。 借,長(zhǎng)期應(yīng)收款 1200 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000 未實(shí)現(xiàn)融資收益 200
2014年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司銷售一套大型設(shè)備,合同約定的銷售價(jià)格為2000萬(wàn)元,分5次于每年12月31日等額收取。該大型設(shè)備成本為1560萬(wàn)元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設(shè)備的銷售價(jià)格為1600萬(wàn)元。假定甲公司發(fā)出商品時(shí)開(kāi)出增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅額為340萬(wàn)元,并于當(dāng)天收到增值稅額340萬(wàn)元。折現(xiàn)率為7.93%,編制甲公司上述業(yè)務(wù)每一年的會(huì)計(jì)分錄
【例7】2017年1月1日,甲公司采用分期收款方式向乙公司出售大型設(shè)備一套合同約定的價(jià)款為1000 000元,分5年于每年末分期收款,每年收取200000元。該套設(shè)備的成本為750 000元,若購(gòu)貨方在銷售當(dāng)日支付貨款,只須付800 000元即可。在合同約定的收款日期,發(fā)生有關(guān)的增值稅納稅義務(wù),不考慮其他因素。(P/A (5.7%)=4.1002,P/A(5.8%)=3.9927); 要求: (1)計(jì)算甲公司應(yīng)確認(rèn)銷售收入和各年應(yīng)確認(rèn)的利息收益, (2)編制2017年的有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
20 ×7 年甲企業(yè)銷售給 AB 公司大型機(jī)器設(shè)備一套,合同價(jià)格為1 200 萬(wàn)元,價(jià)款在4年內(nèi)平均收取,每年收款一次。假定該大型機(jī)器設(shè)備在不采用分期收款方式時(shí)的銷售價(jià)格為1 000 萬(wàn)元,不考慮增值稅因素。 要求:根據(jù)上述資料,計(jì)算分期收款銷售下的實(shí)際利率、每年應(yīng)沖減的財(cái)務(wù)費(fèi)用 并做出從發(fā)出設(shè)備到陸續(xù)收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2015年1月1日售出大型設(shè)備一套,協(xié)議約定采用分期收款方式,從銷售當(dāng)年末分5年分期收款,每年100萬(wàn)元,合計(jì)500萬(wàn)元,成本為300萬(wàn)元。不考慮增值稅。假定購(gòu)貨方在銷售成立日,該設(shè)備的銷售價(jià)格為400萬(wàn)元,實(shí)際利率為7.93%。列出甲公司的會(huì)計(jì)處理
2019年1月1日,新華公司采用分期收款方式向南方公司銷售一套大型設(shè)備,合同約定的銷售價(jià)格為2000萬(wàn)元(不含增值稅),分5次于每年12月31日等額收取。該大型設(shè)備成本為1400萬(wàn)元。在現(xiàn)銷方式下,該大型設(shè)備的銷售價(jià)格為1732萬(wàn)元。r=5%,假定新華公司發(fā)出商品時(shí),其有關(guān)增值稅納稅義務(wù)尚未發(fā)生,在合同約定的收款日期,發(fā)生有關(guān)的增值稅納稅義務(wù);并假定不考慮乙公司因購(gòu)買大型設(shè)備發(fā)生的利息費(fèi)用等因素。則,新華公司應(yīng)確認(rèn)的商品銷售收入為萬(wàn)元,并確認(rèn)未實(shí)現(xiàn)融資收益萬(wàn)元,之后逐年攤銷。
工商年報(bào)中女性員工少天了四個(gè)人,總?cè)藬?shù)幾百人統(tǒng)計(jì)錯(cuò)了總數(shù)是對(duì)的就是女性員工少統(tǒng)計(jì)了幾個(gè)人,可以不做修正了嗎
固定資產(chǎn)確認(rèn)條件有什么?
我們公司是屬于中間商賺差價(jià)那種性質(zhì),下游客戶下單我們?cè)僬疑嫌喂?yīng)商買貨直接發(fā)往客戶那里,這種情況需要做進(jìn)銷存嗎需要錄入庫(kù)存商品嗎,還是直接就收到發(fā)票確認(rèn)收入和開(kāi)票出去直接確認(rèn)成本呢?
上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額提交一張發(fā)票抵扣稅額24.75。但是這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)去年年底前任財(cái)務(wù)已經(jīng)在1月份申報(bào)2月份的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)增值稅,這漲發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣處理?是在進(jìn)項(xiàng)稅額中直接增加嗎?
老師之前我們工資發(fā)不出來(lái),我都是零申報(bào)的,上個(gè)月一下發(fā)了4個(gè)月的,我是不是這個(gè)月就一共申報(bào)4個(gè)月的,這樣累計(jì)起來(lái)的工資就超額了吧,會(huì)不會(huì)涉及到交稅了
現(xiàn)在注銷公司一般會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?稅務(wù)局一般在什么情況下會(huì)查賬?
支付工資的時(shí)候只有一個(gè)金額,實(shí)際是扣除了個(gè)人社保,個(gè)稅,往來(lái)生憑證的時(shí)候只有實(shí)際支付的金額,調(diào)整憑證的時(shí)候系統(tǒng)說(shuō)金額和生成的不一致,老師,能理解不
老師你好,我單位屬于現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè),本月收入項(xiàng)目為管理服務(wù)費(fèi) 收入,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具發(fā)票內(nèi)容時(shí)開(kāi)具 服務(wù)費(fèi)可以嗎?還是要細(xì)化不能籠統(tǒng)的開(kāi)具服務(wù)費(fèi) ?開(kāi)具 管理服務(wù)費(fèi) 可以嗎。謝謝
老師好,發(fā)現(xiàn)在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候,可以通過(guò)第三方支付寶微信支付稅款,請(qǐng)問(wèn)在做憑證的時(shí)候計(jì)入哪個(gè)科目,如果是企業(yè)銀行支付的就是銀行存款,那支付寶這個(gè)計(jì)入哪個(gè)科目,就寫(xiě)第三方支付支付寶嗎
公司代扣代繳個(gè)人所得稅法人手機(jī)不下載個(gè)人所得稅app能申報(bào)嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員