同學你好 借銷售費用 貸主營業(yè)務收入 貸銷項 做出來是一樣的
請問,納稅人將貨物在實行統(tǒng)一核算的跨縣市內部機構移送用于銷售,視同銷售繳納增值稅,會計分錄怎么寫?另外會造成增值稅收入大于所得稅收入嗎?
老師,外購貨物用于換抵投是視同銷售的,要繳納增值稅,請問在會計上怎么做分錄,因為他不是真正的收入
老師,增值稅視同銷售中,設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;這個里面為什么要要求實行統(tǒng)一核算;最后面的依據(jù),同一縣市的為什么要除外呀
視同銷售有一條政策:(三)設有兩個以上機構并實行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個機構移送其他機構用于銷售,但相關機構設在同一縣(市)的除外;老師,設在同一縣的總分公司,總公司把貨發(fā)給分公司,分公司去銷售了,請問總公司需要 給分公司開票交增值稅嗎?
2.**同一市縣內部移庫**:如果總公司和門店位于同一市縣,并且作為一個統(tǒng)一的納稅主體進行增值稅申報,那么總公司向門店配送貨物可以視作內部移庫處理,不需要繳納增值稅。(根據(jù)老師解答繼續(xù)提問):同一市縣,作為一個統(tǒng)一的納稅主體進行增值稅申報,是指所有收入?yún)R總到總公司進行增值稅申報嗎?那門店就不能享受季度不超過30萬的稅收優(yōu)惠政策,統(tǒng)一納稅主體稅負會不會很高。如果在同一市縣,可以選擇獨立申報嗎?作為獨立的納入主體進行增值稅申報,那總公司配送到門店藥品這種行為是不是應該視同銷售收入并且繳納增值稅?
老師,請問一下,我們老板不是要入一個規(guī)上企業(yè),但是要求企業(yè)必須是制造企業(yè),但是我們公司目前都是貿易,然后統(tǒng)計局的人就給領導想了辦法,叫了外邊做做的說來給我們補一部分制造業(yè)的賬在我原始的賬和憑證里,等統(tǒng)計局檢查后再把新增的賬拿出來,把稅務系統(tǒng)里的行業(yè)改為制造業(yè),我給老板說了這樣會有風險會有風險,但是明天改賬的還是要過來,我想給老板發(fā)一個信息說說這個事情的具體風險,我應該怎么說呀,因為我只是口頭給他說了,我怕后邊有事情的話,我沒有證據(jù),
老師個稅申報的工資是加上保險的數(shù)嗎
可轉債,債券轉換為股權時,借方的應付利息——可轉換債券利息的金額僅僅只是當年債券應計的利息是嗎?還是理解為上一年應付未付的利息呢?
老師勞動仲裁一般是幾天授理。
董孝彬老師問你個問題
海外注資增加資本,這筆資本金后續(xù)是否可用于支付貨款?謝謝!
老師,咱們公司買的車輛保險費里有保險公司代交的車船稅,咱們季度填報企業(yè)所得稅時要填報嗎?
郭老師,我們工程服務的,簡易計稅開發(fā)票,我收到的物流專票,工具的專票,是一般計稅工程用的,但一計稅工程最近還沒開票,我這些專票也不能勾選認證,我做當月簡易計稅的賬,這些進項的成本費用要怎么做,要做在簡易計稅那個月嗎,
老師,增值稅申報,普票加無票超過30萬,是寫在第幾行?
企業(yè)清算,應付賬款轉讓給股東償還怎么做分錄