您好同學(xué),確認(rèn)收入成本進(jìn)銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)沒錯(cuò)不影響報(bào)稅。
老師報(bào)完增值稅和附加了,稅控盤反寫了,影響報(bào)印花稅和企業(yè)所得稅等嗎
老師,賬沒做完,也不影響報(bào)稅吧,增值稅和印花稅,附加稅,不影響吧
老師,在電子稅務(wù)局上申報(bào)完增值稅和附加,就可以清卡了嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表還沒申報(bào)不影響吧?
老師平進(jìn)平出的帳,只是產(chǎn)生一筆印花稅吧,其它不影響吧
老師,問下我把增值稅申報(bào)表報(bào)了是不是就可以進(jìn)行稅控盤清盤了?。坑』ǘ愡€沒報(bào)不影響吧,
老師請問一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
好噠,老師,增值稅是0,那附加稅申報(bào)基數(shù)也是零么?
增值稅為零,附加稅也是零嗎?
您好同學(xué)。附加稅的計(jì)稅基礎(chǔ)起增值稅,增值稅是0附加稅也是0