你好在主表應(yīng)納稅減征額。
小規(guī)模稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么抵扣稅額,填寫申報(bào)表
老師,小規(guī)模納稅人購買稅控盤和技術(shù)維護(hù)費(fèi)440可以抵扣增值稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模納稅人防偽稅控技術(shù)維修費(fèi)怎么抵扣增值稅,怎么填寫申報(bào)表
小規(guī)模納稅人增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,是嗎?
你好,我想問問小規(guī)模納稅人,怎么抵減稅控盤維護(hù)技術(shù)費(fèi)?報(bào)稅的時(shí)候,填在哪兒?
請問老師一般對賬單根據(jù)科目余額表取數(shù)還是明細(xì)賬取數(shù)呢?
老師,2024年的匯算清繳,我點(diǎn)進(jìn)去后,系統(tǒng)直接就劃了幾個(gè)勾,有的是灰色的勾,有的是藍(lán)色的勾,然后我沒有改動(dòng),直接點(diǎn)了下一步,也就是系統(tǒng)自動(dòng)就讓我填了A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表,A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)主管2024版,A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,A105080資產(chǎn)折舊,攤銷表,A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,我還需要選其他的表嗎,我們是小微企業(yè)
老師免填期間費(fèi)用明細(xì)表,管理費(fèi)用調(diào)減20元,主表中第五行管理費(fèi)用填寫,直接減去20后填寫嗎?之前100,現(xiàn)在寫80
我們用其他單位餓哦餓電 電費(fèi)分割單是我們自己做嗎?可以稅前抵扣嗎
壞賬準(zhǔn)備書上也算呀?老師
老師,收到的普通發(fā)票,需要勾選嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和損益表只填當(dāng)月的數(shù)據(jù)還是要填前面所有的數(shù)據(jù)
每個(gè)月月底除了要計(jì)提附加稅,把附加稅結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加去。還需要計(jì)提哪些稅嗎?
最后一道題哪位老師幫我做一下吧,謝謝啦
老師,電子火車票勾選了,附表二是填幾個(gè)地方
然后再減免表有一個(gè)本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面。
填合計(jì)金額是嗎
主表自動(dòng)帶出的是增值稅減免的
你好,你需要抵扣多少的?
280稅控盤維修費(fèi)
第一行是小規(guī)模減免的,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
是減免的2%的,可以的,可以這么做的。
老師,現(xiàn)在小規(guī)模不是每個(gè)季度不超過45萬不用交稅嗎,這個(gè)月開了34萬多,保存的時(shí)候說已經(jīng)超過45萬了
截圖看下你的申報(bào)表。
這個(gè)是主表的
開票的稅率是1%
第一欄和第三欄不要填寫。
那就變負(fù)數(shù)了
應(yīng)納稅減征額,不要填寫,不交稅,不需要體現(xiàn)的。
系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的
減免表也不用填啊
你好,減免表也不要填寫的。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。