你好,你可以走預(yù)付賬款,然后每月攤銷到管理費(fèi)用中
老師,請問支付廣聯(lián)達(dá)的軟件服務(wù)費(fèi)怎么入賬?是直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是計入管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷?6月底支付的時間段是2021年10月23日-2022年10月23日
企業(yè)有兩個軟件(一樣),一個19年9月10萬入了管理費(fèi)用-其他,一個20年10月10萬入了管理費(fèi)用-其他。20年審計調(diào)整,發(fā)現(xiàn)了20年的軟件及錯科目,調(diào)入了無形資產(chǎn),并補(bǔ)提3個月折舊。企業(yè)21年以為審計補(bǔ)的是19年的。故在21年做賬借:管理費(fèi)用-其他:-10,借無形資產(chǎn)10;補(bǔ)3個月折舊,借管理費(fèi)用-攤銷-(3個月攤銷金額),貸累計折舊。這個應(yīng)該不對,本年度審計應(yīng)該怎么寫分錄,將其調(diào)入正確的賬務(wù)處理?麻煩老師詳細(xì)解答(無意冒犯,之前有老師挺不負(fù)責(zé)的,我打上百個字問,老師回十個字,且答非所問)
我們2022年1月支付的2021年的水電費(fèi),2022年計入了長期待攤費(fèi)用,那么2023年申報企業(yè)所得稅時,是不是要將2021年的水電調(diào)增應(yīng)納稅所得額?還是不需要調(diào)整,因為我們2022年10月份以后才需要攤銷長期待攤費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用。請問老師
事業(yè)單位,2021年購買服務(wù),開發(fā)一個業(yè)務(wù)系統(tǒng),付首款7萬元,計入了管理費(fèi)用。2022年付尾款23萬元,咨詢后得知應(yīng)將該支出入無形資產(chǎn),那我2021年的這個多計的費(fèi)用如何處理呢。因為事業(yè)單位不涉及交稅什么的,能不能直接沖減2022年當(dāng)期費(fèi)用?就是付尾款時分錄做:借:無形資產(chǎn)30萬貸:零余額賬戶用款額度23萬 管理費(fèi)用7萬
老師 公司購買了一個系統(tǒng)軟件10萬元,但是發(fā)票開的是軟件服務(wù)費(fèi),請問我是要做無形資產(chǎn)攤銷還是計入辦公費(fèi)用,無形資產(chǎn)攤銷的話是最少10年嗎?是付清尾款當(dāng)月進(jìn)項攤銷嗎?
老師,請問現(xiàn)在還可以開具1個點(diǎn)的普票嗎
老師好,企稅匯算清繳中 各類基本社會保障性繳款,是按照什么填金額?
老師,三月份入庫的貨,四月份付的款開的票,三月份要寫憑證嗎?
老師,我們物業(yè)公司給客服買工作服入哪個科目
老師你好,前任會計2022年到2024年的銀行的余額和賬 的余額都不上,我看了明細(xì)賬有的錯入有的收款又沒做,這種情款我要怎么做啊
老師,公司罰款,扣員工的水電費(fèi),還有飯卡充值應(yīng)該計入什么科目。水電費(fèi),飯卡費(fèi)我計入了其他應(yīng)收款現(xiàn)在是貸方有余額,沖不平。
老師,匯算清繳總分機(jī)構(gòu)人數(shù)怎么填啊,
老師你好,請問個人代開的設(shè)計費(fèi)1200元的發(fā)票,這個需要企業(yè)代扣代繳個稅嗎?稅額多少呢
固定資產(chǎn)折舊幾種計算方法可以幫忙簡單通俗一點(diǎn)講下嗎 計算折舊沒有完全會 直線法 雙倍余額法 年數(shù)總和折舊法
老師,我想問計提個人所得稅,員工那邊扣了360,實際公司付個稅300,這60的應(yīng)交個人所得稅賬戶怎么做平,不然老是掛著貸方
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老師,6月支付完做分錄: 借:預(yù)付賬款-廣聯(lián)達(dá)公司82674元 貸:銀行存款 82674元 具體攤銷到10月做還是11月做?攤銷的分錄是不是: 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 6460.53 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 389.97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 39 貸:預(yù)付賬款-廣聯(lián)達(dá) 6889.5 老師,請問是這樣做嗎?現(xiàn)在支付的時候取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項金額是77994.36元,進(jìn)項稅額是4679.64,是進(jìn)項金額和進(jìn)項稅都要按月攤銷嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 39,這筆賬務(wù)處理沒有的,加計抵減10%不做賬務(wù)處理,二級科目直接做辦公費(fèi),不是無形資產(chǎn)攤銷
老師,我們公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有10%的加計抵減,進(jìn)項稅是不是也得按12月分別入賬?我從10月還是11月開始入管理費(fèi)用?
加計抵減不用這樣賬務(wù)處理的,是應(yīng)該在繳納時反應(yīng)出來,10月份就開始做管理費(fèi)用攤銷