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老師,請問支付廣聯(lián)達(dá)的軟件服務(wù)費(fèi)怎么入賬?是直接計入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)還是計入管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷?6月底支付的時間段是2021年10月23日-2022年10月23日

2021-07-01 15:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 15:21

你好,你可以走預(yù)付賬款,然后每月攤銷到管理費(fèi)用中

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快賬用戶2474 追問 2021-07-01 15:35

老師,6月支付完做分錄: 借:預(yù)付賬款-廣聯(lián)達(dá)公司82674元 貸:銀行存款 82674元 具體攤銷到10月做還是11月做?攤銷的分錄是不是: 借:管理費(fèi)用-無形資產(chǎn)攤銷 6460.53 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 389.97 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 39 貸:預(yù)付賬款-廣聯(lián)達(dá) 6889.5 老師,請問是這樣做嗎?現(xiàn)在支付的時候取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項金額是77994.36元,進(jìn)項稅額是4679.64,是進(jìn)項金額和進(jìn)項稅都要按月攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 15:40

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計抵減 39,這筆賬務(wù)處理沒有的,加計抵減10%不做賬務(wù)處理,二級科目直接做辦公費(fèi),不是無形資產(chǎn)攤銷

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快賬用戶2474 追問 2021-07-01 15:43

老師,我們公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)有10%的加計抵減,進(jìn)項稅是不是也得按12月分別入賬?我從10月還是11月開始入管理費(fèi)用?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 16:05

加計抵減不用這樣賬務(wù)處理的,是應(yīng)該在繳納時反應(yīng)出來,10月份就開始做管理費(fèi)用攤銷

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你好,你可以走預(yù)付賬款,然后每月攤銷到管理費(fèi)用中
2021-07-01
你好同學(xué): 對的,沒有問題
2021-04-14
你好 建議重開正確發(fā)票 記無形資產(chǎn)科目? 10年?
2023-03-07
你好,學(xué)員,你說的是可以的
2022-11-14
同學(xué),你好 是可以的
2023-12-02
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