借本年利潤貸管理費用。
老師,你好,計提工資的分錄,借:管理費用_工資,貸:應付職工薪酬_工資,需要附工資表嗎?月末結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,我的摘要寫,結(jié)轉(zhuǎn)管理費用,可以嗎?還是寫本期結(jié)轉(zhuǎn)
你好,我想問個問題,計提的工資,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊? 借記管理費用工資,貸記應付職工薪酬,月末的時候管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)
工資先計提后發(fā)放,借管理費用貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸別的。然后每個月正常結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后還要結(jié)轉(zhuǎn)工資嗎
請問老師,計提工資時借:管理費用–應付職工薪酬 10000 貸:應付職工薪酬10000,其中10000包含了代扣代繳的醫(yī)社保公積金個稅。我看結(jié)轉(zhuǎn)本期損益時,借:本年利潤10000 貸:管理費用–應付職工薪酬10000。 那么為什么結(jié)轉(zhuǎn)損益時把包含代扣代繳的職工薪酬都結(jié)轉(zhuǎn)了呢?
請問3月我有計提大了一筆借:管理費用,貸應付職工薪酬工資,現(xiàn)在4月,5月的的工資表,我要怎么做賬???是借:應付職工薪酬,貸管理費用嗎?
老師,2024年12月工資,應發(fā)10000,實際在2025年4月發(fā)的,那么我在匯算清繳能不能賬載和實際發(fā)生一樣
老師年銷售利潤怎么算
我追問上個問題提交不了,可是最開始沒用到增值稅留抵稅額這個科目,現(xiàn)在突然用它就顯示負數(shù)了,這個要怎么處理呢?或者怎么把留抵的稅額轉(zhuǎn)到增值稅留扺稅額這個科目呢?
老師,如果去年11月份買了一輛二手車頭,入賬了沒計提折舊,請問可以做到今年嗎?應該去年12月份提折舊的匯算清繳已做完還需要更正申報表嗎?小企業(yè)會計準則,折舊金額不大
請問坐飛機回來又坐高鐵,高鐵也算差路費嗎?
管理費用-電梯保養(yǎng)費,中介費,咨詢顧問費,開辦費,歸入A104000 期間費用明細表的哪個項目?
有一兩筆訂單的出口退稅就超100萬
老師,三個月的房租開到一張發(fā)票上,分攤的話記到哪個科目,小企業(yè)會計準則沒有待攤費用科目
老師,之前是遠望樓單位和城建七單位簽訂的合同,遠望樓已經(jīng)付了城建七800萬工程款,后來遠望樓單位變更為銀輪單位,前面的800萬和后面的工程款都要銀輪來付,可是800萬的發(fā)票城建七已經(jīng)開給遠望樓了,下一步銀輪付給遠望樓800萬需要城建七把800萬的發(fā)票紅沖后給銀輪開具藍票嗎
老師你好, 我們租的房子裝修成培訓機構(gòu)的 ,那個裝飾裝修花了五六萬 ,需要過渡進入長期待攤費用嗎?還是直接就進費用呢?
那交企業(yè)所得稅的時候需要扣除嗎?
你好,企業(yè)所得稅的時候可以抵扣。
本月收入三萬,費用加成本含著工資超過三萬,這樣利潤算負的嗎?
你好是的,屬于負利潤的。