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你好,我想問個問題,計提的工資,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)??? 借記管理費用工資,貸記應付職工薪酬,月末的時候管理費用怎么結(jié)轉(zhuǎn)

2021-07-01 12:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 12:50

借本年利潤貸管理費用。

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快賬用戶8092 追問 2021-07-01 12:51

那交企業(yè)所得稅的時候需要扣除嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:52

你好,企業(yè)所得稅的時候可以抵扣。

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快賬用戶8092 追問 2021-07-01 12:57

本月收入三萬,費用加成本含著工資超過三萬,這樣利潤算負的嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-01 12:58

你好是的,屬于負利潤的。

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借本年利潤貸管理費用。
2021-07-01
你好,計提工資的分錄附件需要附上工資表的 月末結(jié)轉(zhuǎn)是寫結(jié)轉(zhuǎn)損益
2020-10-10
借:管理費用—工資 借 管理費用—管理人員職工薪酬? 負數(shù)
2024-01-12
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就沖減了
2024-03-22
你好,結(jié)轉(zhuǎn)工資是什么意思?這個屬于后勤的工資嗎?如果是的話,月末只需要結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以的。
2022-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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