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我公司一般納稅人,采購小規(guī)模納稅人一批物資,假如采購該批物資價稅合計100萬,我公司對外銷售價稅合計150萬(開13%專票),請問,我公司接受供應(yīng)商1%普票,該筆業(yè)務(wù)我公司應(yīng)交增值稅是多少,150/1.13*0.13對嗎, 如果是接受專票,應(yīng)交增值稅是150/1.13*0.13-100/1.01*0.01對嗎

2021-07-01 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-01 12:41

您好同學(xué),增值稅普通發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,如果接受1%的普票,交增值稅150/1.13*0.13是對的,接受專票應(yīng)交增值稅是150/1.13*0.13-100/1.01*0.01是對的。

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您好同學(xué),增值稅普通發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,如果接受1%的普票,交增值稅150/1.13*0.13是對的,接受專票應(yīng)交增值稅是150/1.13*0.13-100/1.01*0.01是對的。
2021-07-01
你好;? ? ?應(yīng)交銷項(xiàng)稅? =80*13%%2B22.6/1.13*13%? =13來計算
2022-12-27
你好,他是一般納稅人的嗎?如果是的話,80萬乘以13%加上2.6萬=13萬
2022-12-27
您好 銷項(xiàng)稅額(200+500)/1.13*0.13=80.53 進(jìn)項(xiàng)稅額60 應(yīng)納稅額80.53-60=20.53
2022-07-02
你好,本身是一般納稅人的情況下選擇甲或者乙并沒有差別,不含稅成本都是一樣的,多出來的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣也是自己會要多承擔(dān)貨款的一部分。
2021-07-30
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