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綜合業(yè)務(wù)復(fù)習(xí) (四)某公司于2016年1月以銀行存款購入一項專利權(quán),增值稅專用發(fā)票注明價款500000元,稅款30000元,該專利權(quán)預(yù)計使用年限為10年,期末無殘值,以直線法進行攤銷。2017年末預(yù)計可收回金額為320 000元,2019年1月,以400000元的價款出售(不含稅),增值稅率為6%,款項已收存銀行。 1、2016年1月購入 2、2016年、2017年末攤銷 3、2017年末計提減值準備 4、2018年末攤銷 5、2019年1月出售

綜合業(yè)務(wù)復(fù)習(xí)
(四)某公司于2016年1月以銀行存款購入一項專利權(quán),增值稅專用發(fā)票注明價款500000元,稅款30000元,該專利權(quán)預(yù)計使用年限為10年,期末無殘值,以直線法進行攤銷。2017年末預(yù)計可收回金額為320 000元,2019年1月,以400000元的價款出售(不含稅),增值稅率為6%,款項已收存銀行。
1、2016年1月購入
2、2016年、2017年末攤銷
3、2017年末計提減值準備
4、2018年末攤銷
5、2019年1月出售
2021-06-30 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-30 20:24

2016年1月 借:無形資產(chǎn) 500000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30000 貸:銀行存款 530000

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齊紅老師 解答 2021-06-30 20:27

2016年未攤銷=500000/10=50000元 借:管理費用 50000 貸:累計攤銷 50000 2017年未攤銷=500000/10=50000元 借:管理費用 50000 貸:累計攤銷 50000

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齊紅老師 解答 2021-06-30 20:29

2017年末計提減值準備=500000-100000-320000=80000元 借:資產(chǎn)減值損失 80000 貸:無形資產(chǎn)減值準備 80000

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齊紅老師 解答 2021-06-30 20:31

2018年末攤銷=320000/8=40000 借:管理費用 40000 貸:累計攤銷 40000

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齊紅老師 解答 2021-06-30 20:36

2019年1月出售 借:銀行存款 424000 累計攤銷 140000 無形資產(chǎn)減值準備 80000 貸:無形資產(chǎn) 500000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)24000 資產(chǎn)處置損益 120000

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2016年1月 借:無形資產(chǎn) 500000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)30000 貸:銀行存款 530000
2021-06-30
你好需要計算做好了給你
2021-12-12
同學(xué)你好 購入 借, 無形資產(chǎn)200 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項12 貸,銀行存款112 攤銷 借,管理費用1.67 貸,累計攤銷1.67 處置 借,銀行存款106 借,累計攤銷60 借,資產(chǎn)處置損益40 貸,無形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項6
2022-06-06
借,無形資產(chǎn)? 203 應(yīng)交稅費 增值稅? 12.18 貸,銀行存款? 215.18 借,管理費用? 150/8 貸,累計攤銷 18.75 沒有減值 借,管理費用? 150/8 貸,累計攤銷 18.75 203-18.75*2-150 借,資產(chǎn)減值準備 15.5 貸,無形資產(chǎn)減值準備? 15.5 借,銀行存款? 265 累計攤銷? 18.75*2 無形資產(chǎn)減值準備? 15.5 貸,無形資產(chǎn)? 203 資產(chǎn)處置損益,差額金額 應(yīng)交增值稅? 15
2022-10-05
同學(xué)你好 出售分錄 借,銀行存款212 借,累計攤銷80 貸,無形資產(chǎn)200 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項12 貸,資產(chǎn)處置損益120
2022-06-21
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