借:原材料 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 收到發(fā)票后: 借:應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 貸:應(yīng)付賬款-某某公司
老師,你好!暫估原材料入庫(kù),分錄應(yīng)付賬款二級(jí)科目一定要寫(xiě)"暫估應(yīng)付賬款嗎
原材料暫估入賬,對(duì)應(yīng)付賬款的二級(jí)科目用哪個(gè)?
老師,暫估原材料的應(yīng)付賬款應(yīng)計(jì)入哪個(gè)明細(xì)科目
老師,估價(jià)入庫(kù)的都用暫估應(yīng)付款這個(gè)科目,這個(gè)科目200多萬(wàn)沒(méi)事吧 借原材料 貸暫估應(yīng)付款
老師,請(qǐng)問(wèn)上月暫估入庫(kù)的原材料,沖暫估的時(shí)候,原材料科目不做,只做一筆借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款,貸應(yīng)付賬款-供應(yīng)商,這樣可以嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個(gè)人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來(lái)款一致, a 和 b 公司的股東為同一個(gè)人。經(jīng)個(gè)人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個(gè)個(gè)人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,有個(gè)清包工工程,可以開(kāi)具3%的的簡(jiǎn)易計(jì)征的專票吧?對(duì)方可以抵扣這3%嗎?
這個(gè)題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺(jué)籌建多個(gè)智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請(qǐng)問(wèn)一下公司給員工報(bào)個(gè)稅,23年10月到現(xiàn)在都沒(méi)有扣孩子的專向扣除、個(gè)稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個(gè)員工社保1.2月份申報(bào)了 工資薪金漏報(bào)了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補(bǔ)申報(bào)
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問(wèn)一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開(kāi)個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來(lái)是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問(wèn)問(wèn) 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒(méi)有減50,為什么
實(shí)際工作中根據(jù)發(fā)票性質(zhì)把稅金考慮進(jìn)去。
暫估價(jià)格是不是不含進(jìn)項(xiàng)稅亂的價(jià)格
暫估價(jià)格是不是不含進(jìn)項(xiàng)稅款的價(jià)格
老師謝謝
暫估不含稅價(jià)格,如果對(duì)方送貨單價(jià)格含稅,則需要換算成不含稅入賬。 收到發(fā)票后,根據(jù)發(fā)票性質(zhì)(普票或增票)借記應(yīng)交稅-金應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅