沒問題是可以正常做賬的

老師,我們公司計劃12月底拿到營業(yè)執(zhí)照,并且將 集團之前幫忙采購的 固定資產(chǎn) 從集團處買過來 入賬,一些之前集團支付的費用 也要付給集團,將 一些還沒有發(fā)生的費用 預提。但是集團不一定 月底馬上給我們開票,開票要等到1月份(兩家公司都在上海的話,開票是不是一定要 購買方 稅務登記完成才能開票? 只是拿到工商營業(yè)執(zhí)照還不行?只拿到工商營業(yè)執(zhí)照稅務信息還不完整,并且基本戶也沒有開好,暫時不能給我們 開票?)。 這種情況下,雖然12月底入了固定資產(chǎn) 和 費用 并且預提了一部分費用,因為稅務登記沒有完成,也沒有收到發(fā)票,那么1月份需要做 納稅申報 嗎?
新廠開辦時,前一個月還沒有注冊好營業(yè)執(zhí)照,比如8月11號的營業(yè)執(zhí)照,那7月份的費用是按正常做賬嗎?購進的固定資產(chǎn),辦公用品,輔料,原材料,裝修費用?
根據(jù)某企業(yè)12月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。 1、國家投資新機器一臺,原價32000元?! ? 2、歸還流動資金借款20000元。 3、采購材料一批,價款19000元,運費800元,裝卸費200元,增值稅進項稅額3230元,均以銀行存款支付?!?4、上述材料驗收入庫,按實際采購成本轉(zhuǎn)賬。 5、根據(jù)發(fā)出材料匯總表分配材料費用,其中:產(chǎn)品耗用24120元,車間一般耗用4000元,廠部一般耗用2000元?! ?6、結(jié)算本月應付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資8000元,車間管理人員工資1000元,廠部管理人員工資1000元?! ?7、從存款中提取現(xiàn)金10000元,當即支付工資。 8、按前述工資總額的14%分別提取職工福利費?!? 9、以銀行存款390元購買辦公用品,當即交廠部職能科室使用?! ?10、預提車間租入固定資產(chǎn)租金890元。 11、攤銷前已預付,但應由本月負擔的廠部固定資產(chǎn)修理費500元。 12、月終提取車間固定資產(chǎn)折舊費2000元,廠部固定資產(chǎn)折舊費1000元?! ?13、將本月發(fā)生的制造費用8030元轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本賬戶
我們?nèi)ツ曜赓U廠房,辦公樓宿舍及廠房內(nèi)部進行裝修及環(huán)評地坪,之前我們記賬在建工程,廠房去年建好,讓做固定資產(chǎn),因為沒有施工方提供驗收單一直沒有轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),現(xiàn)在說是錯誤的,不能做在建工程,要做長期待攤費用,去年11月已經(jīng)生產(chǎn),之前我們?nèi)朐诮üこ淌前凑瞻l(fā)票入賬的,有些供應商發(fā)票還沒給開,送貨單也沒有,但是材料建廠用了,我10月份把在建工程全部轉(zhuǎn)入長期待攤費用,那么這個待攤費用10月份進行分攤開始3年嗎
老師,您好,麻煩問一下,新注冊公司去年12月底拿到營業(yè)執(zhí)照 12月中旬付給阿里巴巴一筆費用,是老板另一個公司代付,會計分錄怎么寫 需要提供哪些資料,謝謝 還有就是1月份的這些費用是進入開辦費 還是直接做管理費用或銷售費用,謝謝老師
老師您好,請問長期待攤費用與低值易耗品的攤銷是什么意思呀?
受益人備案截止什么時候
老師您好,專票月10萬內(nèi),城建減半,其他附加稅免,專票月超10萬,所有附加稅都是減半對嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了一張建筑服務-安裝服務的發(fā)票,開票的過程中,彈出一個窗口說:“建筑服務發(fā)生地與銷售方注冊地址未在同一縣市,您當前選擇的跨地市標志為“否”,請確認是否開具?”小規(guī)模企業(yè)按了確認。請問企業(yè)按確認會有什么稅務風險?
老師,企業(yè)之前無償短期借款需要繳納增值稅嗎?如果需要,我這邊借款期限為1個月,臨時使用的還需要繳納增值稅嗎
你好,跨境電商平臺的企業(yè),可以直接在電子稅務局做出口免稅備案嗎,不在海關(guān)辦理進出口權(quán)的
老師好,我們是做網(wǎng)店銷售的,如果我們進貨量達到20萬。就會每月返利3萬,但這個3萬廠家不給我們錢,會當貨物給我們,我們怎么記賬了
支付款比發(fā)票小,相當于折扣優(yōu)惠,對方也不開紅沖,比如發(fā)票100,付款90,這樣怎么做賬?
老師,加油站為了促銷購買的紙巾,瓶裝水,購入時計入費用還是庫存成本?
老師,您好,月薪單休,周六工資怎么計算,周日加班要按三倍計算嗎
那這些,我是做在7月,還是8月?
直接在八月里面做賬就行