你好,實(shí)際是多交了的稅款,可以的。
請(qǐng)問老師,我剛剛收到一筆匯算清繳退回來(lái)的所得稅,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬呢?另外我之前在網(wǎng)上提交退稅申請(qǐng)的時(shí)候也沒有做賬,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做?這些賬在報(bào)表里應(yīng)該怎么填列才能平衡呢?謝謝!
2019年企業(yè)匯算清繳已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,但是因?yàn)橛幸还P押金賬務(wù)處理錯(cuò)誤,現(xiàn)在要補(bǔ)繳2019年企業(yè)匯算所得稅。2020年第一季度企業(yè)所得稅多繳了,7月已經(jīng)在網(wǎng)上申請(qǐng)退企業(yè)所得稅,8月3日稅局已經(jīng)審核通過,截止到9月份國(guó)庫(kù)還沒有審核退款,我想將第一季度多繳的稅款,抵扣2019年的企業(yè)所得,抵扣2020年第二季度的企業(yè)所得稅,需要怎么辦?
您好,我剛剛做的2020年個(gè)人所得稅匯算,有一筆退稅現(xiàn)在還在稅務(wù)審核中,我想問一下這筆款能退回來(lái)了嗎
想問一下公司有一筆遞延所得稅,公司已經(jīng)做完了匯算清繳。發(fā)現(xiàn)應(yīng)納所得額是6790.74.但是所得稅明細(xì)表中當(dāng)期應(yīng)交所得稅是6562.88.,遞延所得稅是-1011.67.差額是227.86。2020年的匯算清繳我們是有企業(yè)所得稅退稅。那么我應(yīng)該在什么時(shí)候確認(rèn)交掉這筆遞延所得稅
老師您好!我司收到稅務(wù)退回的2019年的所得稅,是地方優(yōu)惠政策減免的,當(dāng)時(shí)是沒有的,現(xiàn)在2019年的匯算清繳年報(bào)也是稅局幫修改的,請(qǐng)問下這筆退款要怎樣做賬務(wù)處理?。肯聢D就是稅務(wù)退回的款項(xiàng)
勞務(wù)派遣公司開具一張發(fā)票給我,發(fā)票包含勞務(wù)費(fèi),社保費(fèi),實(shí)際支付的工資,我該咋記帳
老師,請(qǐng)問下教育稅附加和地方教育費(fèi)附加,在符合什么政策下可以減免,一般納稅人公司
老師,我們是酒店餐飲購(gòu)買的食材要計(jì)入原材料核算再結(jié)成本嗎?還是直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呀?
老師,酒店餐飲購(gòu)買的海鮮等食材是計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?原材料還是庫(kù)存商品?計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目比較合適?
財(cái)務(wù)年報(bào)表,利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表開始和結(jié)束日期怎么選擇
老師你好,請(qǐng)問跨年紅沖的銷售發(fā)票怎么做分錄,是不是要用以前年度損益調(diào)整
你好老師,我們老板有個(gè)商貿(mào)公司,一直沒有經(jīng)營(yíng),都是零申報(bào)的,現(xiàn)在開始有業(yè)務(wù)了,我今天發(fā)現(xiàn)之前這2023年有兩張費(fèi)用票,和2021有一張費(fèi)用票,都沒有做賬,現(xiàn)在還需要補(bǔ)嗎?
老師您好北京公司健身房,需要賣飲料和紅牛,紅牛不是屬于保健食品嗎,普通飲料不是屬于食品銷售預(yù)包裝食品嗎,老師那做食品銷售預(yù)包裝食品備案表的里有保健食品嗎,還是保健食品需要單獨(dú)添加到經(jīng)營(yíng)范圍里
老師,工商年報(bào)社保單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額怎么取數(shù)?不包含個(gè)人部分對(duì)吧?
現(xiàn)全職任職一家公司財(cái)務(wù),老板想讓我負(fù)責(zé)另一家無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系公司的財(cái)務(wù)工作,對(duì)應(yīng)的工資800元,請(qǐng)問需要怎么合規(guī)化
啊,我以為今天是最后一天,稅務(wù)還在審核中,這筆稅款就退不回來(lái)了呢
你好,只要你提交了,在6月30號(hào)之前提交的,都會(huì)退回來(lái)的。