請(qǐng)問執(zhí)行那個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,今天好郁悶啊,接到稅管員電話,說是我單位所屬2017年報(bào)企業(yè)所得稅有筆多繳稅款二千多,叫我查一下當(dāng)年為啥多繳了稅,還有就是稅款有沒有退!我上電子稅務(wù)局查詢真的是有一筆多繳的錢,可是當(dāng)年我不在公司,這賬不是我做的,我現(xiàn)在要怎么回復(fù)稅管員呢?謝謝老師幫忙
老師您好!我司收到稅務(wù)退回的2019年的所得稅,是地方優(yōu)惠政策減免的,當(dāng)時(shí)是沒有的,現(xiàn)在2019年的匯算清繳年報(bào)也是稅局幫修改的,請(qǐng)問下這筆退款要怎樣做賬務(wù)處理???下圖就是稅務(wù)退回的款項(xiàng)
老師您好,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局8月份查出我們公司2020年的企業(yè)年度匯算清繳有一項(xiàng)優(yōu)惠政策不能享受,也就是企業(yè)所得稅不能優(yōu)惠,然后我當(dāng)月補(bǔ)交了稅款,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢
老師您好,2022年2月份已經(jīng)計(jì)提繳納的附加稅,在23年8月份,稅務(wù)有退回附加稅的稅款(應(yīng)該是六稅兩費(fèi)減半的政策),我想問一下這個(gè)賬務(wù)處理要怎么做?
老師您好,我們7月所屬期沒有享受到加計(jì)抵減,現(xiàn)在更正申報(bào)表,導(dǎo)致要退稅,請(qǐng)問收到退稅款后如何做賬務(wù)處理呢?當(dāng)時(shí)交的是增值稅134.55,城建稅4.6,現(xiàn)在抵減后都要退回來。
老師,我們買車的時(shí)候,對(duì)方多開了十幾元發(fā)票,那10幾元我可以不付嗎
請(qǐng)問如果確認(rèn)發(fā)票,防止對(duì)方惡意紅沖
老師,餐飲后廚盤點(diǎn)應(yīng)該怎么做?比如想看一下是否有浪費(fèi)情況
老師好!企業(yè)在20與21享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策,政策優(yōu)惠期可以延長(zhǎng)到什么時(shí)間段,謝謝!
老師您好,請(qǐng)問個(gè)人給公司代開發(fā)票后,稅務(wù)局要求個(gè)人匯算,自己怎么操作?
老師:報(bào)年度企業(yè)所得稅時(shí),成本與第4季度成本不一樣,要先更正申報(bào)第4季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?
老師,我們公司是小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長(zhǎng)期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,2024年我們把賬目調(diào)整了一下,把長(zhǎng)期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營(yíng)業(yè)外支出,這個(gè)賬務(wù)處理是正確的嗎?我們公司這個(gè)可能沒辦法稅前扣除,對(duì)方公司沒有注銷,企業(yè)所得稅匯算清繳報(bào)表怎么填寫呢?
訴訟費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、受理費(fèi)公告費(fèi)需要什么資料作為憑證支出附件做賬
你好,老師,商品維修人工費(fèi)怎么算,有公式嗎
企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票和企業(yè)庫(kù)存商品有什么關(guān)聯(lián)?進(jìn)項(xiàng)票里的商品明細(xì) 和庫(kù)存商品不應(yīng)該是相等的嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
根據(jù)《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》第八十八條 直接計(jì)入當(dāng)期損益 借:銀行存款 貸:所得稅費(fèi)用
謝謝老師
不客氣 祝你工作順利 麻煩五星好評(píng)