你好 增值稅的話 超45萬 需要填附表的
老師?老師 個體工商戶,網(wǎng)上的申報表是抄完稅后,數(shù)據(jù)自動出來了嗎
個體工商戶報稅的時候,是填上主表,其他的表都自動出數(shù)嗎
個體工商戶報稅申報表免稅銷售額自動出數(shù)的就不用自己填什么了吧
老師,請問下稅盤的280元抵扣進項時,申報增值稅主表中哪里體現(xiàn)?附表已經(jīng)填數(shù)據(jù)了,但是主表沒有體現(xiàn)出來,需要自己自動填
有倆個以上個體工商戶,經(jīng)營所得c表自動彈出來的數(shù)據(jù)就按那個直接報?
您好老師,我們是建筑公司,有掛靠,然后現(xiàn)在資產(chǎn)大于5000萬,企業(yè)所得稅是25的稅率繳稅了,然后收2個點的管理費。我自己算的扣的稅點下來在5點多?2管理費,7點多,增值稅稅負(fù)率1.45左右,所得稅稅負(fù)率0.8左右,而且還是個異地項目,我算的時候就是應(yīng)交?預(yù)交?管理費=扣下來的錢,老板說7個點下來太多了,讓我企業(yè)所得稅按照1個點算,掛靠方的進項能底所有銷,人工成本是直接坐到我們賬里的,不開發(fā)票,這種怎么計算
老師,我想問就是在填寫資產(chǎn)負(fù)債表的時候,然后應(yīng)交稅費的科目,它的余額是負(fù)數(shù)。這里面有一部分是待認(rèn)證的,我把那個待認(rèn)證的是不是填寫在就是其他流動資產(chǎn)項目列式? 我要是這樣列式的話,我的未分配利潤期末減免出的就不等于本月的那個凈利潤了,這個報表關(guān)系不對。我這樣填著合適嗎
我們工資都是把上個月工資放在下個月發(fā)放計提的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整過來?
轉(zhuǎn)賬支票正面的收款人為單位,如果支票正面的收款單位到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,是否需要在支票背面背書人簽章處加蓋收款人預(yù)留印鑒
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
不會超過45萬,基本上沒有業(yè)務(wù),
那就只填主表 ? 一般用電子稅務(wù)局的引導(dǎo)式申報? 核對下開票額 沒錯的話 直接申報就可以
像經(jīng)營所得稅的,是自動出數(shù)嗎
需要自行填上不含稅銷售額? ?其他數(shù)據(jù)自動帶出
不含稅銷售額就是開始系統(tǒng)里的那個數(shù)吧,我保證季度不超過45萬,那我就填寫增值稅主表,然后經(jīng)營所得稅只填寫不含稅銷售額,其他的數(shù)據(jù)都自己出吧,附加稅啥的沒有增值稅,銷售收入不到45萬就沒有吧,
是的 以上說的都對著呢