你好,您這邊寫的增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該有誤,以下計(jì)算請(qǐng)參考 增值稅:100/1.13*0.13=11.5萬(wàn)元 企業(yè)所得稅:(100-11.5)*25%=22.125萬(wàn)元 分紅個(gè)稅:(100-11.5-22.125)*20%=13.275萬(wàn)元
我請(qǐng)教一個(gè)購(gòu)車抵稅的問(wèn)題,我現(xiàn)在的公司是這個(gè)月新注冊(cè)的建筑公司,過(guò)節(jié)后才去稅局報(bào)到,申請(qǐng)一般納稅人,目前還沒(méi)有開(kāi)票也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項(xiàng)是要公司提供上年或今年已交納1萬(wàn)的稅票,我問(wèn)過(guò)這個(gè)稅票是包括增值稅、消費(fèi)稅、所得稅,目前公司沒(méi)有業(yè)務(wù)那來(lái)交了稅的票?目前我們老板以個(gè)人名義掛靠了一個(gè)小工程,老板就說(shuō)讓這項(xiàng)目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項(xiàng)目部分分包合同,總包打款12萬(wàn)給我們開(kāi)票就可以了,,買來(lái)的車才16萬(wàn),為上牌先交了1萬(wàn)稅,又要交購(gòu)置稅1.6萬(wàn),這1.6萬(wàn)的購(gòu)置稅不能抵扣吧,那購(gòu)車進(jìn)項(xiàng)要抵當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)有用嗎?可以等到有銷項(xiàng)時(shí)抵嗎?現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是取消了360天認(rèn)證嗎?分錄又怎么做呢?
如果用個(gè)人名字去買100萬(wàn)的車,那是啥優(yōu)惠都沒(méi)有,但是如果用公司的名義去購(gòu)車,那首先可以抵扣13%的增值稅是13萬(wàn),企業(yè)所得稅稅率25%可以抵減25萬(wàn),分紅個(gè)稅又可以抵減13萬(wàn),那加在一起就是打5折。 請(qǐng)問(wèn)這13萬(wàn)是怎么計(jì)算出來(lái)的?
老師,我想問(wèn)一下就是我們公司股東買了一百多萬(wàn)的車子,現(xiàn)在將買車子的發(fā)票開(kāi)到我們公司名下,這樣的我們可以取得13%點(diǎn)的專用發(fā)票,老板說(shuō)過(guò)幾年賣出去的話,我們需怎么處理(他的意思是說(shuō)如果把那個(gè)車子賣出去的話,是減半值收這個(gè)稅點(diǎn)嗎?還是怎么?同時(shí)有什么風(fēng)險(xiǎn)!如果買出去的話開(kāi)的銷售發(fā)票是多少點(diǎn)呢?
我公司一般納稅人,股東想以公司名義買車,后期過(guò)戶給股東個(gè)人,想請(qǐng)教稅務(wù)問(wèn)題;比如買價(jià)100萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額115044元可以抵扣,過(guò)幾年賣給股東賣價(jià)50萬(wàn),開(kāi)票稅率是13%嗎,銷項(xiàng)稅額57522元,這是公司要繳納的增值稅,另外附加稅、印花稅、過(guò)戶費(fèi)之外,還有什么費(fèi)用嗎
老師我有個(gè)疑問(wèn)。簡(jiǎn)單說(shuō),舉個(gè)例子,100萬(wàn)的車+購(gòu)置稅108.9萬(wàn),然后租賃公司收車款總價(jià)108.9萬(wàn)的4%的服務(wù)費(fèi)44000,總開(kāi)票是113.2萬(wàn),這是張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,113.2萬(wàn)票面金額其中的11.5%也就是13萬(wàn)可以抵扣掉公司13萬(wàn)稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開(kāi)租賃費(fèi),可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因?yàn)槭堑谝皇仲I到融資租賃公司名下,買車簽合同的時(shí)候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過(guò)戶到您指定名下(可以是任何個(gè)人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場(chǎng)價(jià)收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬(wàn)到個(gè)人賬戶要交的稅,113萬(wàn),正常交40%的稅,到個(gè)人賬戶67.8萬(wàn),要?jiǎng)澦愫芏啵?/p>
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬(wàn)作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬(wàn),短期借款500萬(wàn),資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填